你好,如果这都是食堂使用的话,应该做到福利费里面的, 这个是什么原因不允许抵扣的?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架应该计入什么科目呀?还有如果6月份认证了发票,进项税额不应该抵扣的我们抵扣了账上做了进项税额转出,那再申报增值税的时候申报表怎么填呀?
老师,有些发票我们没有收到,我们账上没有入账,但是进项税额进行了抵扣认证,这个要怎么处理呀?申报表上做进项转出吗?很久的发票了,找不到了。
老师,我们收到有增值税进项发票,进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,那我纳税申报需要填在申报表上吗?我们一时半会儿都还不会认证 ,因为一直没得销项税,准备等到要抵扣的时候再认证
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
老板自己用的
在增值税附表二里面有一个个人福利,在这里面填写。
6月份认证的,下个月报税的时候转出也可以是吧?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架都可以计入办公费吗?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架应该计入什么科目呀?
对的是的,燃气灶这个是哪里用的?晾衣架又是哪里用的?你们办公能用得上这些吗?
用不上的
这个实际是哪里用的,如果它是个人消费的,也是在福利费里面的。
还有公司买的洗衣机,冰箱也是计入福利费吗?福利费需要申报个税吗
不是个人消费的是的,是这么做的,这个福利费需要交个税的。
个人消费的是这么做的,能分到个人的福利费,需要合并到工资交个税的。
什么意思?老师,我没明白 是不是个人消费和公司消费都是计入福利费?
你好,个人消费的做到福利费里面的能分到每个人是多少的,也就是他个人自己使用的,这种情况下他需要交个税。
那公司消费的呢
公司消费的用在哪里的
公司消费的是给员工食堂使用的,也需要缴纳个税吗
老师,我说的个人消费的是指进项税额要转出的那种
职工食堂使用的这个分不出每个人是多少的,不需要交个税。
燃气灶,晾衣架,洗衣机,冰箱都是职工食堂使用的话,这些就都可以计入管理费用一福利费是吗?
是的,可以的,可以这么做的。
那都是公司消费的进项税额还用转出吗?
需要的,只要是福利费的都需要转出。