你好,如果这都是食堂使用的话,应该做到福利费里面的, 这个是什么原因不允许抵扣的?

老师,公司购买的燃气灶,晾衣架应该计入什么科目呀?还有如果6月份认证了发票,进项税额不应该抵扣的我们抵扣了账上做了进项税额转出,那再申报增值税的时候申报表怎么填呀?
老师,有些发票我们没有收到,我们账上没有入账,但是进项税额进行了抵扣认证,这个要怎么处理呀?申报表上做进项转出吗?很久的发票了,找不到了。
老师,我们收到有增值税进项发票,进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,那我纳税申报需要填在申报表上吗?我们一时半会儿都还不会认证 ,因为一直没得销项税,准备等到要抵扣的时候再认证
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师好,企业卖车的收入80万填写企业所得税报表时应填在营业收入兰内还是营业外收入兰内
老师,在购买产品或者服务或者固定资产情况下,我们预付对方款项时,对方开了一张全额的专票过来,如何做会计分录?
就是我公司只是把屋顶出租出去,然后室内的还是自己用,这种要报房产税吗?
老师您好,我公司固定设备租赁,共两年(2024-2025年),跟客户约定固定设备就给客户了,我做固定资产清理,相当于租赁项目的成本,那我做分录时,结转成本,借:主营业务成本,贷:固定资产清理,老师可以这样做吗
增值税乘以1.12是不是算了附加税
你好,老师,我们收了一张承兑,收错了应该打给其他公司,那应该怎么处理啊
老师讲的利润表,为啥有的项目与快账里面的利润表不一样,其他两张表都是一样的
老师好,建筑公司给挂靠方代发工资,需要把代发协议附在凭证后面吗
请问 公司注销 流程是先做税务注销和工商注销 最后出财务清算报告 还是先做清算报告 后再做税务注销等啊
老板自己用的
在增值税附表二里面有一个个人福利,在这里面填写。
6月份认证的,下个月报税的时候转出也可以是吧?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架都可以计入办公费吗?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架应该计入什么科目呀?
对的是的,燃气灶这个是哪里用的?晾衣架又是哪里用的?你们办公能用得上这些吗?
用不上的
这个实际是哪里用的,如果它是个人消费的,也是在福利费里面的。
还有公司买的洗衣机,冰箱也是计入福利费吗?福利费需要申报个税吗
不是个人消费的是的,是这么做的,这个福利费需要交个税的。
个人消费的是这么做的,能分到个人的福利费,需要合并到工资交个税的。
什么意思?老师,我没明白 是不是个人消费和公司消费都是计入福利费?
你好,个人消费的做到福利费里面的能分到每个人是多少的,也就是他个人自己使用的,这种情况下他需要交个税。
那公司消费的呢
公司消费的用在哪里的
公司消费的是给员工食堂使用的,也需要缴纳个税吗
老师,我说的个人消费的是指进项税额要转出的那种
职工食堂使用的这个分不出每个人是多少的,不需要交个税。
燃气灶,晾衣架,洗衣机,冰箱都是职工食堂使用的话,这些就都可以计入管理费用一福利费是吗?
是的,可以的,可以这么做的。
那都是公司消费的进项税额还用转出吗?
需要的,只要是福利费的都需要转出。