你好 ; 红冲了专票 就是红冲了收入 :借主营业务收入; 应交税费-应交增值税贷应收账款或者银行存款 ; 你抵扣是抵扣进项税。 你月末把进项税和销项税都结转了
这月冲红的专票,上个月抵扣我们的进项税额8000多,这个月做负数后,也只抵回了1000多块,那么这剩余的负数增值税下个月还能在账上抵扣吗?现在销项增值税在借方有7000多。这个月要如何做增值税结转?
老师麻烦请教您一个问题 开的是增值税专用发票10万后面说明细错了红冲后重开就产生了负数以前开错的发票交了3万的税红冲后能抵扣 然后又开了一张2万税额的专票 具体怎么做账老师 直接红冲和正数发票都做过账了 老师 这个问题困扰我好久了 麻烦老师耐心解答
老师麻烦请教您一个问题 开的是增值税专用发票10万后面说明细错了红冲后重开就产生了负数以前开错的发票交了3万的税红冲后能抵扣 然后又开了一张2万税额的专票 具体怎么做账老师 直接红冲和正数发票都做过账了 老师 这个问题困扰我好久了 麻烦老师耐心解答
老师前期红冲了增值税专票 现在销项税额是负数本月全都抵扣了还交了3万多 这个怎么做账务处理呀老师
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
销项税负数怎么结转
你好 一样的正常结转 只是金额负数
借应交税费应交增值税销项税负数 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 是这样吗老师
你好; 是的 。 就是这样来转