您好 请问当时收到蓝字发票分录怎么写的

我是中间商,收到销售方给的销售折让,销售折让是红字负数发票,怎么做会计分录
购买方开出红字发票信息表,收到销售方销售折让的发票怎么做分录
买方收到的销售折让红字发票怎么做账务处理
我们是购买方,收到销售方开具的红字专票,我们作销售折让处理,这个账务怎么做?
销售方收到购买方红字发票申请,销售方怎么处理
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
听了建筑工程导学课,里面的案例南方公司是总包,专业分包和劳务分包,做账的思路是一样的吗,回答详细一点
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表怎么查
老师,化肥厂向农户购买鸡粪,是开自购农产品发票吗
借库存商品 应交税费应交进项税额 贷应付账款
老师,那怎么做呢
请问库存商品已经出售了么
出售了怎么做 没出售又怎么做呢
没出售直接冲减库存商品 出售了冲减主营业务成本
老师,没有出售,但是来货时的进项发票已经抵扣,那我怎么做账务处理
借库存商品 借方红字 贷他应交税费应交进项税额 贷方蓝字 贷应付账款 贷方红字