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上个月报增值税,进项比销项多出了510.5,所以没有扣税,多出的510.5挂在未交增值税,请问501.5应该怎么做转出去抵这个月的税

2021-12-28 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 11:22

留抵税额体现在未交增值税的借方,不用特别处理,自动延续到下月抵扣下月的销项税

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快账用户3637 追问 2021-12-28 11:23

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-28 11:29

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
留抵税额体现在未交增值税的借方,不用特别处理,自动延续到下月抵扣下月的销项税
2021-12-28
你好; 做多了进项税??  你做错了科目吗   
2023-01-11
你好,计提附加税的依据是被上个月的多交转出税冲减后的未交增值税,因为上个月的留抵税额是可以留到下个月继续抵扣的,所以要减去。
2022-01-25
上一个月的留底在哪个科目里面挂着?应该再转出未交增值税, 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项
2025-07-04
您好,这样的话就是  转出多交增值税和转出未交增值税,这俩冲销剩下13就可以的
2023-07-14
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