您好,这个得看谁的业务谁才能开票呢
请问公司法人名下有一家个体工商户,一家一般纳税人,不要增票的客户走个体,要增票的走一般纳税人公司可以吗?有什么风险?
老师你好,请问一般纳税人公司的法人有一个个体工商户,这个个体工商户能开票吗?
老师好,同一个人既是个体工商户,又是一般纳税人,请问可以拿个体开票给公司吗?会带来什么风险不?
同一个法定代表人有个体工商户和一般纳税人公司,个体工商户要变更成查账征收,但是货品的发票购进全部是开给一般纳税人公司13个点的专票,可以以一般纳税人公司以购进的进价开具普票给个体工商户做账吗
同一个法人的一个个体户一个一般纳税人公司,一般纳税人可以开户给个体户吗,个体户为查账征收,但是供应商需要资质只开专票给一般纳税人公司,个体户又是查账征收需要成本票,法人是同一个人
老师,个体户不需要申报财务报表吧
老师 请问电费发票重复下预付账款了 导致预付账款贷方余额2万多 怎么处理?
开票购买方开个人 必须是个人姓名身份证 还是别的也可以
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?