这个原材料的发票是不需要纳税调整。
建筑业去年12月暂估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,贷:应付账款46250.汇算清缴时没有调增,7月收到发票48000,可以不再调整汇算清缴,直接入账吗?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料负数2570,应交税费-进项税4320,贷:应付账款1750可以吗?老师
老师 跨月的原材料2021.12…月到货 做暂估入账, 入库。 然后销售出去并结转成本了。发票到2022.1月才能拿到。那到汇算清缴的时候要把12月卖出的这些没有拿到发票的材料成本踢除吗? 2022年 1月拿到发票的时候应该怎么入账 应该跨年了
老师 跨月的原材料2021.12…月到货 做暂估入账, 入库。 然后销售出去并结转成本了。发票到2022.1月才能拿到。那到汇算清缴的时候要把12月卖出的这些没有拿到发票的材料成本踢除吗? 2022年 1月拿到发票的时候应该怎么入账 因为跨年了
老师,我们是建筑企业,收到原材料发票计入成本,跨年的原材料发票能入账吗?汇算清缴时需要纳税调整吗?
老师我去年暂估了5.8万的原材料,原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录?前面写的 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借:生产成本-直接材料 贷:原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录?我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
老师,我这边指出的网银手续费,分录怎么写合适
社保,人设上要求要户口本吗
老师,去年成立的公司,之前项目做的太乱了,哪里都对不上,现在如果要改申报或者调整的话,是接着她原来的做在今年第二季度做账的时候调整,调整在第二季度还是可以重新建个账套,从去年时间点从头开始做
老师,我在写银行利息的时候,总是提示我借贷不平衡 是什么原因
老师请问耕地占用税,摊销多少年
核定征收的个体户如果开专票,年底需要汇算清缴吗
公司采购垫付款购买的打印机设备 两台三千多 这个会计如何记账呢 是直接作为管理费用 还是记入固定资产呢 其他类似的产品还有桌椅设备
你好老师,我们有一个消防公司,什么东西都没有,只有老板弄来抵工程款的一些板房,每个月月业务只有累计折旧,每个月将近10万,没有其他业务了,只有固定资产和其他应付款(相当于买的没付钱挂的其他应付),和累计折旧,利润负的的太多了,这样正常吗
有一家供应商多开票给我公司了,后面他自己那边平账了,那么我自己现在该怎么凭证呢?分录怎么做?
老师,财务验收的佐证资料里包括咨询费合同和员工兼职协议吗?
老师,只有加油费,办公费,交通费等小票不能跨年是吧
对,这些费用票是不能跨年的。