你好; 你们实际业务是1万还是10400 的业务 ?
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?实际业务是10400
我们开给对方发票9万元,对方付货款是支付了8万元,扣了1万元质保金,请问老师这个分录怎么写
1、我方开票四万,对方只付了三万、那一万扣款不给了,这个会计分录怎么做? 2、对方开票90万,我们本期支付了60万,另外30万是三月之前多支付了这个分录怎么做
辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?还是付给李三?
应收融资租赁款为什么不是15+15*(p/A,6%,2) 与未被担保的公允价值有什么关系
请问老师,集团内部的借款支出,必须满足实际支付和取得发票。两个条件么?政策依据是什么呢?谢谢
超额亏损确认时,长期股权投资账面价值减记为0后,应该按照长期应收款,预计负债和账外备查登记进行处理。后续实现盈利了,在扣除账外备查登记的份额在,依次减记已确认预计负债余额、恢复长期应收款,和长投的账面价值,同时确认投资收益。投资收益是减去未承担的亏损额,这一题里面,没有账外背查登记呢?为什么要把150从投资收益里面减掉。
老师,请问员工刚生完孩子1个多月,还没上班,公司正常给缴纳社保,4月申报个税,0申报,本期收入填0,养老保险,医疗这些填写0还是按实际扣除的社保金额填写?
老师,库存商品-暂估 10万 应付账款-暂估 43万 结转成本这样做分录对吗?借:主营业务成本 53万 贷:库存商品-暂估 10万 贷:应付账款-暂估 43万
麻烦图片这个老师说下谢谢