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我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?

2021-12-29 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-29 16:51

你好;   你们实际业务是1万还是10400 的业务 ?    

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你好;   你们实际业务是1万还是10400 的业务 ?    
2021-12-29
借营业外支出 库存商品 贷银行存款
2022-01-04
 你好 1; 这个1万不给了。 就坏账处理; 借信用减值损失贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款   2.     具体是什么业务的 ; 我才好判断科目。 之前的多付款的 在预付账款挂着吗   
2022-07-07
您好 请问付款的时候分录怎么写的? 材料已经收到了吗
2023-12-07
少给了30块,作为那个现金折扣,放到财务费用处理。
2021-06-11
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