同学你好,红冲后不能做进项抵扣;

请问开具了发票红冲抵减了增值税 以前是11%的,现在红冲11%开具后就把当月开的正数发票抵减了 请问增值税异地预交的能退吗?
小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
跨年度冲红发票可以抵扣以前年度的成本吗?
老师增值税专用发票红冲了以后 就成了当月进项税吗 能不能就抵扣当月销项税呢
老师,红冲以前年度的发票就不能抵扣增值税了吗?
老师你好,我公司有限公司,装修房子10万元,做账时候可以直接记管理费用10万,不摊销可以吗?
离职补偿分录请问请问
个体,已开发票不含税金额2,242,680.38,税额22,705.02,成本费用票230819.89,要交多少钱的经营所得,怎么计算
你好老师我问下因为房租对方不租给我们,加上所有赔偿30万怎么做账需要教所得税嘛
我们公司账面显示一家公司预收款借方,但他们公司显示我们欠他票。可能我们开的票他少记账了,想跟他对账,让他发一份往来账明细我核对是这样吗
平台点单金额是328062.50元, 中标服务费1.5%:328062.50*1.5%=4920.94元 平台服务费0.8%:328062.50*0.8%=2624.50元 管理费5%:328062.50*5%=16403.13元 则兴源应开票给亚坤:328062.50-4920.94-2624.50-16403.13=304113.93元,老师这样算是对的吗,都开的专票
文文老师在没,发票重复入库两次,怎么处理,隔月了
会计办公需要的所有办公用品可以给我个清单吗
老师您好,24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了,然后有另一个型号未开给我们,需要红冲重新开吗?
#提问#请问老师公司有个洗浴中心,原来单独领的营业执照,那现在租出去了,合同签的是公司,那原来洗浴中心的账还用做吗?谢谢
我说的是我们开出去的发票,不能抵扣我们当期的增值税吗?
同学你好,开出发票是做销项,是需要用进项抵扣的;
我意思就是我们开出了销项,然后又红冲了之前的销项,红冲的就是负数,就可以抵减我们的销项,不会到营业外收入吧
同学你好,我意思就是我们开出了销项,然后又红冲了之前的销项,红冲的就是负数,就可以抵减我们的销项,不会到营业外收入吧——是的;