同学你好 首先要区分公司是否生产多种产品,需要分别归集各种产品成本,领用材料计入生产成本,完工入库计入库存商品,销售之后结转主营业务成本
老师好,我想问下,我们公司做建材的生产和销售,会购进一种半成品A,然后自己再加工一下做成成品B,然后再进行销售,我们购进的半成品是记原材料呢还是主营业务成本
老师我们服装公司做加工也做成品,加工就是别人提供材料,我们也就是弄点辅料,赚取加工费,成品就是我们自己买材料然后销售给某个公司,这样结转成本时我都入库存商品贷生产成本可以吧
老师 我想问下我们公司买入材料,自己加工成成品出售,我购入材料——加工成成品——出售——结转成本,这个具体步骤怎么操作呢?我把材料、人工如何归集分摊到产品上
我公司的原材料委托它公司加工成半成品,半成品完成入库后我们再继续制作成完成品销售。这样入库后我们还是原材料。但是材料发出去加工后,再进来,材料应该如何管控呢,这个应该说是做为财务,每个月月底应该如何单独核算呢,外加工车间和仓库月底如何反映数据给我我们财务呢,老板要管控外加工这块,请了解成本核算的老师多给我点具体的建议,谢谢老师们
老师,我方购进原材料,加工成客户的产品,合同签订的产品加工合同,这个发票现在怎么开,是销售产品呢还是加工劳务啊,材料是我们自己买的,个人理解是销售产品合同
合同金额100000元是DDP金额,国际海运费是3500元,保险费是300元,目的港费用12000元。出口报关单上显示CIF100000元,有运费、杂费、保险费可以填写,一般情况下CIF都是填运费3500元,保险费300元。现在的问题基于合同实际是DDP条款,那开发票到底开多少金额?
7月初交完增值税 所得税 印花税 损益应该结转在几月份
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单,他们会有不同
老师因为特殊原因赶不上做帐了,7月申报企业所得税是不是可以暂估报表数据?
请问老师,我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍,然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录,重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据,上报报表的时候提示数据逻辑不对,我这是红冲12月的分录时选错科目了,我考虑是跨年了,改用那个科目?
老师支付律师费,支付款的时候备注律师咨询费可以吗?
请问现在办理执照注销和税务注销可以在网上办理了吗?
你好,老师,我合作社财政局拨款带贫资金,给农户分红,但是拨款的这个部门非要我们做成股金,这样下来账面股金就比注册大了,这个现在调账可以吗?
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单?
老师,合同规定收到工作量确认单后才给对方单位开具发票,我申报印花税时,是以确认单的日期还是以发票开具日期作为税款所属期申报?多谢
只生产一种产品,入库产品的成本怎么计算呢
领料我用月末一次加权平均法 借:生产成本 贷:原材料 ,但是产品入库,借:库存商品 贷:生产成本 我们这个金额怎么来呢
同学你好 生产成本根据领用的原材料,人工费用,其他制造费用等明细归集确认,建议你看下成本会计核算的相关内容