你好,对的是的,需要做十月份到12月份的。
老师,请教一下:外国人劳务报酬税后每月10万,如果每月分4次签合同用在不同项目,比如实验费,讲课费等,每月先预交个税按照实验费单独预交,讲课费单独预交,然后次年汇算清缴时是把上年度所有劳务报酬合并后按照综合所得计税还是把上年度所有不同项目比如实验费的合计,讲课费的合计分别按照综合所得计税?
老师,问一下,20年的时候我们预提了很多费用支出,然后最近入账我发现,有些项目预提金额少了,有些项目金额预提多了,那么我是不是要一笔一笔理出来,看到底是多提了还是少提了,多提了要纳税调增,然后21年费用其实我减少了,预提100,实际上60,那么21年我就是-40元了,21年费用还要处理吗?
老师 如果 合同上是 2021.10-2022.3 费用5000元 那这种还得年底预提吗
老师,我想问一下,合同取得成本包括哪些呀?我感觉它的定义好抽象,定义是为了取得合同发生的预计能够收回的增量成本。各种投标费,差旅费这些都不计入合同取得成本,那什么寄入合同取得成本呢?为取得合同发生的各种费用怎么会能够收回呢?请问跨年的折旧是按会计时间点算吗?例如6月1月到明年的6月30日。按一年算还是按两年算
老师,如果公司之前都是盈利,利润表所得税费用已经按月计提了,然后这个月利润是负数,当月就不用计提所得税费用了,那本年累计的所得税费用就还是上个月本年累计的数对吗
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的