学员你好,因为生产雪茄烟用不到烟丝,用的是烟叶

某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月生产经营情况如下:0)月初库存外购已税烟丝80万元,当月外购已税烟丝取得增值税专用发票,注明支付发款全额1200万元,进项税额156万元,烟丝全部验收人库;(2)本月生产领用外购已税烟丝400万元;(3)生产卷烟1500箱(标准箱),全部对外销售,取得含税销售额4407万元。支付销货运输费用,取得运输单位开具的增值税专用发票注明价款60万元;(4)直接销售部分外购已税烟丝,开具普遍发票注明含税价款50万元。(提示:烟丝消女税税率为30%;卷烟消费税定额税率为每箱150元元,比例税率为56%)要求:根据上述资料,分析计算下列各题。(/)卷烟厂9月准予扣除的进项税额。(2)卷烟厂9月增值税销项税额。(3)计算外购已税烟丝用于连续生产卷烟,可以抵扣的以纳消费税额(4)关于卷烟厂9月消费税税额
某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月生产经营情况如下:(1)月初库存外购已税烟丝80万元,当月外购已税烟丝取得增值税专用发票,注明支付货款金额1200万元.进项税额156万元,烟丝全部验收人库;(2)本月生产领用外购已税烟丝400万元;(3)生产卷烟1500箱(标准箱),全部对外销售,取得含税销售额4407万元。支付销货运输费用,取得运输单位开具的增值税专用发票注明价款60万元;(4)直接销售部分外购已税烟丝,开具普通发票注明含税价款50万元。(提示:烟丝消费税税率为30%;卷烟消费税定额税率为每箱150元,比例税率为56%。)要求:根据.上述资料,分析计算下列各题。(1)卷烟厂9月准予扣除的进项税额。(2)卷烟厂9月增值税销项税额。(3)计算外购已税烟丝用于连续生产卷烟,可以抵扣的已纳消费税额。(4)关于卷烟厂~9月消费税税额。
老师,外购已税烟丝用于连续生产卷烟,可按领用数量抵扣税款,如果用于连续生产雪茄烟就不能抵扣,这是为啥
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产甲类卷烟和雪茄烟,2021 年 10 月,生产经营如下: (2)从乙企业(增值税小规模纳税人)购进已税烟丝,取得增值税专用发票,注明价款 20000 元。领用从乙企业购进烟丝的 60%用于继续生产甲类卷烟,销售甲类卷烟 3 箱,取得不含税销售收入 120000 元。 (3)进口一批烟丝,海关审定的关税完税价格为 30000 元,缴纳进口环节相关税金后,海关放行,并取得海关进口增值税专用缴款书,该批烟丝已经验收入库,但本月尚未领用生产。
2月10日缴纳1月应交消费税234186元。(2)期初库存外购烟丝267568元,2月21日购进烟丝不含税金额167868元,期末库存烟丝316789元,领用的烟丝当月全部加工用于卷烟。(3)2月生产A牌卷烟1500箱,销售1200箱,售价不含税40元/条,价款1200万元,增值税204万元。(4)2月23日销售雪茄烟10000支,不含税价数48000元,增值税8160元,(5)2月生产W牌卷烟1100箱,销售1000箱,每条80元,价款2000万元,增值税340万元,(6)接受X公司委托,生产雪茄烟30000支,合同约定UND公司提供价值32000元的烟叶,加工费不含增值税28000元,已在2月加工完毕交付,已收取加工费。要求:计算烟丝、卷烟、雪茄烟各自的销售额和应纳税额,还有可抵扣消费税。这是全部题。
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么