你好,根据你的描述,在报增值税录入进项时是填写9份
老师,我发票共认证3份,其中一份选择了发票不抵扣勾选,我申报表填写认证进项税时怎么填写?
老师好 一般纳税人进项发票只有在征期才能认证吗 另外比如我10月份开了销项发票 11月份报税的时候 用11月的进项发票能抵扣吗 还是必须用10月份的进项才能抵扣
请问一下,10月份报税,然后增值税专票进项认证一定要在9月份认证还是10月报税票前认证都可以抵扣呢?
老师,我申报增值税的时候,一开始进项认证10份,后来我修改了进项认证11份,但是进项发票明细里面还是10份怎么办?
老师,比如认证了10份进项发票,其中有一份是勾选不抵扣,在报增值税录入进项时是填10份还是9份?