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老师你好,关于一般纳税人月末增值税账务处理的逻辑是什么呢?

2022-01-04 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 11:34

同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税

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快账用户9242 追问 2022-01-04 11:37

还用设置-应交税费-应增-转出多交增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:39

同学你好,如果有多交税款,需要设置,如果没有,是不需要设置的;

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快账用户9242 追问 2022-01-04 11:43

那转出多交增值税的处理逻辑 是什么?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:47

同学你好, 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费-应增-转出多交增值税 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金

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快账用户9242 追问 2022-01-04 11:49

上面的两个分录做了,接下来怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:59

同学你好,接下来就是下月初交税的分录了

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快账用户9242 追问 2022-01-04 14:54

转出未交增值税好做。但是转出多交增值税接下来怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:02

同学你好 借,应交税费一未交增值税 贷,应交税费-应增-转出多交增值税

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快账用户9242 追问 2022-01-04 15:04

应交税费-应增-已交税金,这个科目接下来怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:13

应交税费-应增-已交税金,这个科目接下来怎么做呢?—— 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费-应增-转出多交增值税 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金 不是在这里转出了么

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快账用户9242 追问 2022-01-04 15:21

上面的分录,应交税费-应增-已交税金,是多交的税金,这个科目搞不明白逻辑。麻烦讲下来龙去脉。

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:24

同学你好, 预交税时 借,应交税费-应增-已交税金 贷,银行存款 转出时 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费-应增-转出多交增值税 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金

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快账用户9242 追问 2022-01-04 15:47

应交税费-应增-已交税金,只有在预交的时候才用吗?在网上查的说是本月交本月的增值税,用这个科目,对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:48

同学你好,本月交本月,就是预交的;

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快账用户9242 追问 2022-01-04 15:50

只有在这种情况下,才用已交税金这个科目,对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:55

只有在这种情况下,才用已交税金这个科目,对吗?——对的;

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同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2022-01-04
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-01-30
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 没有原始凭证
2025-05-29
一般纳税人增值税会计分录

购进商品:

借:库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

销售收入:

借:银行存款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

当月应交未交增值税税额:

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费-未交增值税

当月上交上月应交未交的增值税:

借:应交税费-未交增值税

贷:银行存款
2024-08-03
同学你好 按一般纳税人的来做就可以
2024-06-11
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