同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税

你好老师就是增值税月末和年末的账务处理有什么区别要如何做账务处理呢
老师,问一哈,关于一般纳税人增值税的帐务处理是?
老师你好,一般纳税人增值税账务处理完整流程是怎样的?
老师你好,关于一般纳税人月末增值税账务处理的逻辑是什么呢?
老师,一般纳税人本月不用交增值税,那么月末增值税的账务处理怎么做,实际工作中
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
老师,请问电商行业,一般纳税人,销售费用占收入比重多少算合适
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
还用设置-应交税费-应增-转出多交增值税吗?
同学你好,如果有多交税款,需要设置,如果没有,是不需要设置的;
那转出多交增值税的处理逻辑 是什么?
同学你好, 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费-应增-转出多交增值税 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金
上面的两个分录做了,接下来怎么处理呢?
同学你好,接下来就是下月初交税的分录了
转出未交增值税好做。但是转出多交增值税接下来怎么处理呢?
同学你好 借,应交税费一未交增值税 贷,应交税费-应增-转出多交增值税
应交税费-应增-已交税金,这个科目接下来怎么做呢?
应交税费-应增-已交税金,这个科目接下来怎么做呢?—— 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费-应增-转出多交增值税 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金 不是在这里转出了么
上面的分录,应交税费-应增-已交税金,是多交的税金,这个科目搞不明白逻辑。麻烦讲下来龙去脉。
同学你好, 预交税时 借,应交税费-应增-已交税金 贷,银行存款 转出时 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费-应增-转出多交增值税 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金
应交税费-应增-已交税金,只有在预交的时候才用吗?在网上查的说是本月交本月的增值税,用这个科目,对吗?
同学你好,本月交本月,就是预交的;
只有在这种情况下,才用已交税金这个科目,对吗?
只有在这种情况下,才用已交税金这个科目,对吗?——对的;