你好,需要分开,毕竟不是一个业务

老师,我们是那个社会团体,收的会费做一套账,有部分培训收入做一套账,平常申报税务的,请问收到的注册资金做在哪套账里面?
老师你好,我们是小规模纳税人做职称评审,资质办理的,关于职工薪酬这款,销售部人员的职工薪酬可不可以做成,借主营业务成本-职工薪酬 贷应付职工薪酬-职工工资,然后这个部分需不需要纳入工会经费计算的基础呢
老师,你好,我们是小规模职称评审的,去年收了一笔款已开票做主营业务收入,现在职称评审未过,要退款,但是只退部分,报名费不退,所有的金额都开在了一张票上,这种要怎么处理
老师,社会组织一部分是收会费收入的,一部分做职称评审及日常报销,是否要分开做账?
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
我们日常报税都是用的做职称评审及日常报销的那套账,是否可行呢?
可以啊,那套账毕竟是外账
好滴,谢谢老师了
不客气,祝您开心每一天