你好,营业外收入不属于不征税收入,缴纳企业所得税

软件行业增值税征13%退10% 退回的10%增值税部分借银行存款 贷营业外收入 ,这部分营业外收入是否属于不征税收入,不缴纳企业所得税?
从事农业企业的一般纳税人将免征的增值税结转入营业外收入,在计算企业所得税时这部分收入需要征收所得税吗?
老师,季度企业所得税不弥补往来亏损吗?增值税加计扣除5%部分,入营业外收入,这个营业外收入,是属于不征税收入还是免税收入?
由于缓交政策导致的税款退回,缴纳时 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 退回时 是要作为营业外收入还是可以直接冲未交增值税(借银行存款 贷未交增值税)
增值税一般纳税人,假设企业获得100元。成本60利润40。贷主营业务收入100。借营业成本60。然后贷留存收益40。借银行存款40包含增值税销项税13元。贷应交税费——应交增值税13。(增值税会计分录是这样没错吧。)接下来企业所得税,利润总额40,所得税税率25%。也就是10元企业所得税。借银行存款40,贷留存收益30,贷应交税费——企业所得税10。贷银行存款10。借应交税费——企业所得税10。(如果消费税,贷主营业务收入100,借税金及附加假设10%。10元。借主营业务成本60。贷留存收益30元。借银行存款30元。》
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
预包装备案有效期是多久
新开办一个公司,如何做税务登记
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
朴老师你好,还在线吗
销售商品和服务的发票税率不一样 可以开在一张发票上吗
关键问题是软件企业退税的部分需要征收企业所得税吗?
软件企业退税的部分需要征收企业所得税