可以弥补亏损的。这个营业外收入要交税的
老师,查账征收的小微企业本年度亏损,填报企业所得税预缴申报表时,免的那部分增值税做账时记入营业外收入,所得税申报表里往哪里填写?
软件行业增值税征13%退10% 退回的10%增值税部分借银行存款 贷营业外收入 ,这部分营业外收入是否属于不征税收入,不缴纳企业所得税?
季度所得税申报表,弥补亏损,就不用交了。本来要交的,弥补后不用交,计入营业外收入吗
老师,小规模,第一季度开票29万,免增值税,这免的增值税转到营业外收入,是不是营业外收入要缴纳企业所得税呢?
老师,季度企业所得税不弥补往来亏损吗?增值税加计扣除5%部分,入营业外收入,这个营业外收入,是属于不征税收入还是免税收入?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
这个营业外收入的增值税加计扣除的部分,入营业外收入-政府补助。不用交税吧。
这个不用交增值税的
加计扣除部分也是抵扣增值税,是不用交增值税。
需要交所的税的哈
这个本来是政府补助收入,还要列利润,那不想当于没有优惠?
只免增值税,所得税是不免的