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请教 一般纳税人公司 做账时一直都没有结转过增值税 因为一直都有抵扣的留底 但是12月报11月时有缴增值税 那12月的账要做结转吗?但是账面的还是有抵扣预留的,只是报税时没有勾选进项。那我12月缴的增值税要做结转吗?

2022-01-07 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 09:52

你好 ; 现在12月一起结转下就行了。

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快账用户7342 追问 2022-01-07 10:40

那结转了后 资产表中应交税费还是一直都是负数有关系吗?

那结转了后 资产表中应交税费还是一直都是负数有关系吗?
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齐红老师 解答 2022-01-07 10:44

 你好;  正常留抵了就会负数。 对的 

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你好 ; 现在12月一起结转下就行了。
2022-01-07
1 不能做进项税额转出,没有认证做应交税费-待认证进项税额就可以,2 , 认证才可以这个填写附表2 这个本期申报 本期抵扣,这个填写2行,别填写别的栏次哈,这个认证申报了,你这个做账做借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2020-09-01
第一步:借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进
2024-03-05
你好 留 抵的不用再结转是直接抵扣就行 
2023-06-06
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2024-03-05
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