你好。退你91元。收你9元的税
我现在供应商给了发票,款也打给他了,20万的含税发票,现在要退私人账扣8点,该不该答应,现在要退私人账扣8点,该不该答应,没办法给我发货了,退私账,我们是13的增值税
我之前给供应商不含税私打了100元,现在我需要补开发票,他收我9%的税点,他应该最后私户里给我退回多少钱?补开增值税专用发票
总共应付含税13个点198743元,公户付款80000元,开票80000元。私户付了90000元。剩下的钱包括私户付的钱现在不让退了,对方认10个点,我们还需要给他付多钱
供应商有37845元的材料款需要支付,之前我司没有要求开发票,现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10%含增值税=42050元整。开了42050的发票过来,对吗?
供应商有37845元的材料款需要支付,之前我司没有要求开发票,现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10%含增值税=42050元整。开了42050的发票过来 供应商有37845元的材料款需要支付,之前我司没有要求开发票,现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10%含增值税=42050元整。开了42050的发票过来 相当于叫供应商帮忙开发票 怎样开票是对的?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
,老师,能不能教一下,怎么算的退回91。我不太懂了
你直接用100*9%是他收你的钱,剩下91就是退的啊。实务都是这个逻辑。
那现在是这样啊,不含税货款100元,我按照13%的税率给他公户打了113。他收我9%。他应该退货给我多少? 不好意思老师,麻烦你给解答一下!谢谢
你好,应该退货金额113-9
那为什么供应商给我是这样算的,113-113*9%
他收九个点的税,肯定是按照不含税价100算撒。他那样算你们吃亏哦