你好,开13%的发票。然后退回10%的税,为什么要退回10%呢?

我之前给供应商不含税私打了100元,现在我需要补开发票,他收我9%的税点,他应该最后私户里给我退回多少钱?补开增值税专用发票
请教老师,现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款,他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣,如果对方开的10万含税13个点材料专票的话,那我这个进项11504元要不要补给包工头,如果补给他的话怎么补,没有2套账
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
我们公司是挂靠,挂靠在其他那些建筑公司的,然后对公账户,就是由他们去去转,然后内账,就是由我这边去操作,然后,就有一个这样的问题。我们老板现在要求,之前没有开票的那些供应商,现在要开票,本来他,我我们是要求他开13%的,然后,退回他10%的税票,就是退钱给他,就是在这里加上,直接加上就行,但是他计算的金额跟我的不太一样,对吗????
供应商有37845元的材料款需要支付,之前我司没有要求开发票,现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10%含增值税=42050元整。开了42050的发票过来,对吗?
单位代扣代缴个人所得税手续费单位可以申请退还?需要开票??怎样缴纳增值税呢?
申报增值税及附加时,无票收入怎么填
A欠B工程款5000元,B从C那买了东西1000元,这个1000元由A付给了C,这个情况A应该怎么做账
老师,开发票废矿物油处置费税率是13%的税收分类编码是什么比较合适
老师好,请问一下我们公司卖了一个吹风机给员工应该怎么做账呀?要做收入吗?
26.3月发现25年末有张发票被红冲了,会计怎么处理,税务那又怎么办呢
老师 你好 一般纳税人的财务报表是季报还是月报
我们公司收到100万货款,,我无偿借给其他公司,这个要交什么税,过段时间就还回来,这个要交税吗
我广州缴社保有17.5833年,实际缴费年限平均指数是0.558。我想到退休缴费年限平均指数能达到0.6或以上。 计划再交2年2个月。那我每年的缴费基数要达到多少才能达到平均指数0.6以上?这样就没有a值,社保就不会打折[微笑]。
做以前年度损益调整是吗? 具体分录怎么做
我们公司是挂靠,挂靠在其他那些建筑公司的,然后对公账户,就是由他们去去转,然后内账,就是由我这边去操作,然后,就有一个这样的问题。我们老板现在要求,之前没有开票的那些供应商,现在要开票,本来他,我我们是要求他开13%的,然后,退回他10%的税票,就是退钱给他,就是在这里加上,直接加上就行,但是他计算的金额跟我的不太一样,我一会把那个那个他计算的那个方式发给你看一下。
不知道,对不对,老师
你好,37845元是不含税金额,然后开具13%的发票,是这个意思?
是的,老师
你好,那就应当按37845*1.13开具发票才是 啊
这个老师说按照10%来?
你好,其他老师如何回复,我这边控制不了
是供应商开了42050的发票 我不明白
你好,那就应当按37845*1.13开具发票才是
??意思就是这样算?37845*1.13
你好,是的,是这样的
今天供应商过来对账,他说他的是对的 他说要用37845/90% 供应商有37845元的材料款需要支付,之前我司没有要求开发票,现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10%含增值税=42050元整。开了42050的发票过来
你好,那就应当按37845*1.13开具发票才是 (是针对这个回复有什么疑问吗)
供应商有37845元的材料款需要支付,之前我司没有要求开发票,现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10%含增值税=42050元整。开了42050的发票过来 是的 老师 你帮忙看下这段话呢
你好,那就应当按37845*1.13开具发票才是 退回对方款项是 37845*10%
37845*1.13=42764.85 供应商的是42050 它给我算的是这个金额 怎么解释?我们对的
你好,它给你算的,那应当问对方的计算过程是怎么样的才是啊
这是他的计算过程,老师,
你好,37845是不含税的,税率是13%,含税是37845*1.13 而不是含税 37845*1.1啊