你好 需要缴纳的才计提 你是小规模的还是一般纳税人

请问老师:企业有收入的情况下,季末(年末)需要计提相关的税费吗?
老师好,我们是小规模纳税人企业,每季度做账,每月收入达不到15万,做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录?季末再做到营业外收入还是就不用提
老师,小规模分两种情况下,一是:月度全是专票超过了30万,需要点精斗云软件结转里的计提地税,企业所得税?是月度 末计提还是季度末计提?;二是:如果月度全开专票未超10万,又要计提哪些税,是月度末计提还是季度末计提?
老师早上好,请问小规模纳税人季度收入在30万以下,免增值税的情况下,还需要计提税金及附加吗
老师,今年前三个季度预缴的企业所得税多了,第四个季度没有收入,只有费用支出,利润下降,等于第四个季度不用交,后期汇算清缴还得退一部分,这种情况年末需要做企业所得税计提分录吗,还是说不用管,次年汇算清缴的时候再做
老师:我们25年有笔坏账30000元,对方公司都注销了话,这个汇算时所得税前可以扣除的吧?需要提前报备吗?我没做的
学堂老师,现在发现有一笔报关单收入确认有误,23年12月的出口日期,在24年1月确认了收入,因为是代理记账,所有报税资料比较晚,错过了12月增值税申报期,并且成本票也是24.1月开具的,小微企业,在24年1月确认收入后期有什么税务风险?怎么规避呢?
我们是门窗加工制造,工程专业分包合同(门窗的加工制造及安装)这个税率是9%,但是新的增值税法混合销售又是从高计征,帮我梳理一下这个变化和我们应该适用哪种税率
老师,您好,2025年有暂估未到票的,汇算清缴前发票还没来,要调增,是在年度财务报表里就调增利润,还是只在企业汇算清缴企业所得税的表里纳税调增呀
老师,现在最新劳务派遣的计税方式是怎么样,税率是
甲公司人员外包给乙公司,工资表由外包乙公司核算,然后甲公司人力资源部再鉴字,甲公司会计在报销单也签字,现外包人员工资算错了,乙谁要承担责任?
老师您好,我们律所在3月份经营所得汇缴退税时,被税务老师查账发现,25年度有8万的房租是26年1-4月份的,不允许在25年扣除要求调增处理,这个26年的8万房租,今年账上我按月分摊计入管理费用-房租中,那在26年度经营所得汇缴时还需要调减8万元吗?
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买活黄牛宰当卖牛皮的,税率多少?
请问一下,现在电商,抖音收入,打赏之类的都怎么做账啊,凭证是什么
老师,公司将委托加工(受托方提供的原材料)收回的产品发给员工,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
小规模纳税人
你好季度45万以上了吗? 还是你们单位开了专票?
季度其他业务收入30万,开的是普票,需要计提那些税?
如果是销售货物的,需要交印花税,所得税根据利润。
我们是非中介公司,但是给客户介绍业务收到一笔中介费,有相关的合同,计入其他业务收入,需要交印花税?
不需要交印花税的,不需要交,不用交。
不是有收入有合同交易就要上税吗?
购销合同 技术合同 加工承揽, 建筑安装, 运输合同 缴 其他不交
哦,意思是我们公司有采购商品进来也要交印花税吗?
对的 是的 需要交的 需要交
是不是需要在12月份计提:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 到2022年1月份自行申报缴纳,缴纳时,借:应交税费-印花税 贷:银行存款
你好对的 是这么做的