你好,这个只是借贷两方,借方计入制造费用或生产成本 -工资 贷方计入应付职工薪酬-工资

老师您好,我们是一般纳税人门窗厂,我想问下就是计入制造费用和生产成本中的工资,跟应付职工薪酬里的工资有什么区别
老师问下,每月要计提工资,总的管理费用-工资30000,生产成本-工资 50000,应付职工薪酬80000,问下有加工费分摊工资生产成本工资5000,这样我计提工资就是下面附的就跟凭证金额会不 一样。这个要分割单吗?怎么做的
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师你好,我做内账,我们公司规定,入职未满一周的员工不发放工资,我计提工资的时候是做了: 借:管理费用 销售费用 制造费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 现在我发放工资了,发现有一部分的员工未满一周就离职了,但是工资我又计提了,我应该把计提的冲红,重新做一笔工资的分录吗?
老师,你好。我想问一下,计提工资,应付职工薪酬科目挂的金额和支付应付职工薪酬挂的科目金额不相符,产生的差额是什么原因造成的,计提社保。公积金,个税
老师,只有利润表如何生成现金流量表
工商年报 社保缴费基数 4952。那么每个费种 都是4952*人数*月份吗? 人数是以12月份缴费人数确定的吗
老师好,工商年报提示 财务报表数据和税务共享值不同,这个税务共享值是什么 呢?
一张发票上有好几个品种,部分冲红,怎么操作
我们给A公司2月,开一张专票给对方,目前A公司专票已抵扣,现在A公司要求全额红冲,我们需要对方财务,怎么做?
老师,请问买卖合同,例如里面有6项,其中一项是运费100,请问这100元是合并在货物里面开票还是可以开其他合同里面没有的商品,请问这100元应该怎么开票
老师,现在全国哪里个体户可以核定征收?电商行业
老师,那个发票额度要调整。在那里上传发票额度申请表
酒店保安是跟安保公司签合同提供的人员 这个费用是放在劳务费 还是 服务费 合适
老师,收到停车费应如何开具发票
收到,非常感谢老师指导
不客气,祝工作顺利哦!