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老师,第三季度有个凭证普票错记成了专票,分录如下:借-材料 借-带认证进项税金,贷-应付款。现在第四季度发现这个问题了,该如何把税金进行调整啊?谢谢老师。

2022-01-10 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 14:11

借原材料 贷应交税费待认证

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快账用户2666 追问 2022-01-10 14:13

老师,是红冲原来的会计分录就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 14:16

你好,不是的,把你的应交税费做到原材料里面就可以。

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快账用户2666 追问 2022-01-10 14:17

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-01-10 14:21

不用客气,工作愉快。

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快账用户2666 追问 2022-01-10 14:31

老师,忘记补充说下:当月普票税金记错到借-待认证进项税金,当月末又把这个科目的金额转入到进项抵扣科目,若是这样的话,第四季度账务还是按你上面说的方式调整吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 14:33

你好,你之前的红冲就可以的,做相反的分录下,剩下的下一步。

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2022-01-10
你好同学,这样做可以的,分摊是按不含税分摊
2024-05-13
借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。
2023-02-18
您好!建议要对方冲红后重新开具专票给你们,这样你们就可以抵扣进项了,此时,只要将之前小规模那张凭证冲红就可以了
2021-11-12
同学你好 还得再做一个 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2022-06-01
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