您好,这个几乎是没事的

老师,资产负债表,应收应付,预收预付我都是根据他们明细科目去填列的,但是其他应收和其他应付我是按照一级科目的期末余额去填列的,这样有没有错?
老师,知道报税6月分的资产负债表,利润表,没有帐,把6月份的帐补做了,怎么倒推6月出的期初余额,使得6月份结账和报税6月的报表一致呢(预收,预付,应收,应付这不知道怎么倒推了)帐没用预收,预付,出报表是预收预付就有余额了
老师,年底做完帐,资产负债表上面,应收应付,预收预付都有金额,如果这样报出去,是不是容易预警啊
用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
请问,出口箱单发票上面不是有发货方、收货方吗,这个收货方是合同上的客户抬头,还是客户委托的物流公司抬头?
老师晚上好,我是一般纳税人的劳务公司,想在今年12月份开出120万元的劳务费(专票),但是我这边基本上是没有什么可以抵扣的专票回来,明年才陆陆续续的有购买设备的专票,那么我想问问如果我这个月开的专票是不是都要全部交完所有的税款
有个发票用现金付了。那个钱 写收据还是咋弄 怎么入账
老师,请问车位发票丢失,地方不愿意重开,我想让她重开要怎么操作?
老师,你好,公司三年之前卖货给一家公司,货发出,钱当时也收了,但是那时候不懂,没人做账报税,就那样交易了,现在那边公司突然要求补开之前的发票,这个发票开了要怎么做账
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
老师,请问我们公司购买的房子,维修基金本来是交给住建局,但是开发商为了统一办理产权已经代缴了,现在我们直接交给开发商,他们说只能开收据,这个我能不能入账呢?
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
老师,请问发票丢失,地方不愿意重开,要怎么操作?
那会引起预警的是哪些?
其他应收和其他应付这些