你好,分录多 ,请稍后

请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
1借:原材料-A 90,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 11,700.00 贷:应付票据 101,700.00 2借原材料-包装物 5,150.00 贷:银行存款 5,150.00 3借:制造费用 8,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 1,040.00 贷:银行存款 9,040.00 4借:银行存款 45,200.00 贷:主营业务收入 40,000.00 应交税费-应交增值税-销项税 5,200.00 5贷:应收账款 565,000.00 贷:主营业务收入 500,000.00 应交税费-应交增值税-销项税 65,000.00 6借:生产成本 22,600.00 贷:应付职工薪酬-福利费 22,600.00 借应付职工薪酬-福利费 22,600.00 贷:主营业务收入 20,000.00 应交税费-应交增值税-销项税 2,600.0