借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。

进项税转出了,账怎么做?
您好,之前没有做账,所以就没有做应交税费-进项税额,做账了,收到增值税留底退税,做了借,银行存款 贷,应交税费-进项税额转出,那这个进项税额转出就有余额了,怎么做才能把这个进项税额转出冲平?
进项税额转出怎么做账?
进项税额转出怎么做分录,转出之前的进项发票做了借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 进项税额转出成本也要做转出吧,不单指税额要做转出是吗,怎么做呢
进项税额转出怎么做账,之前抵扣的转出来了
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我理解不了买的那个商标,作为无形资产是个啥意思
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
我拿别的材料进项抵进去了
进项税额转出,就是这么做的。
只转税不转出材料吗?
如果你的材料不能入账的话,也是需要的。
那材料如何做
材料,直接做负数就可以。
借原材料-100贷银行-100对吗?
对,没错儿,就是这么做的。
税额转出,借:主营成本 贷:进项税额转出吗?还是借:管理费用 贷:进项税额转出
你之前记录的成本就成本计入到费用就转到。
我不太理解
就是说之前你不是进入到进项税额吗?本来应该进入到这个成本或者是管理费用的,你现在转出了,不让你抵扣了,就需要进入到之前的管理费用,或者是成本里面。
我进材料时是 借:原材料 进项税额 贷:银行
对呀,你转出的时候就要把这个进项税额转到原材料里面。
现在转出,那是成本还是费用
就是转出你当初做账的时候的原材料里面
为什么不是:借:原材料-100 进项税额-10 贷:银行-110呀!这样不就清楚了
也可以,你这么做的话也可以。
我开始以为你只是进项税额转出。