借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款

老师我是建筑业,当月预缴了增值税和附加税,我作为一般纳税人和小规模分别应该怎么写分录?还有月末怎么结转增值税?求详细的,谢谢,二三级科目都需要
老师,我们12月跨区域全额预缴了增值税,12月应该怎么做分录呀?刚好又是年末,是不是三级科目还需要结转
老师我们一般纳税人,1月开票1万,2月开票1.5万,3月开票2万,4月开票0,我们每月的月末结转未交增值税的分录是这样做的,借:应交税费-应交增值税(未交增值税)贷:应交税费-已交增值税 之前我们是年末才转销进销项税额的,那现在不管我们每月月末结转未交增值税的分录是否对了,现在需要把1-4月销项和进项税额转销,分录应该怎么做呢?
老师 老师您好,想咨询一下年底增值税这一块结转分录是怎么写的呢还是不太懂哦我们公司有个税负在里面,每个月底有结转增值税,次月缴纳但是我刚才把进项和销项转到应交税费-未交增值税科目,未交增值税科目有借方余额,但大于缓缴的税款我觉得这里有重复的问题吧平时每月都有缴纳上月的增值税,这样结转进销项又重复了
老师,我是一般纳税人在别市区发生了跨区涉税项目,开具了发票,在预缴税款的时候,销售金额填写成不含税的了,从7月份到12月底,现在刚刚发现预缴申报表的金额是要求填含税的,求问这样怎么处理,少的部分税款需要补缴吗?已经申报的增值税申报表缴纳的税款又该怎么处理呢?
每个季度发票提额可以调额几次
生产企业出口11月的时候撤回了10月的免抵退申报,税务也同意撤回了,为什么重新导入报关单,征免类型显示退税,勾选数据也没有数据
老师请问开咖啡豆的发票,大的项目名称怎么选。
老师这个银行存款期末余额是负数,应该在借还是贷方呢
麻烦找下朴老师,老师入账时借库存现金,贷主营收入,9月份存入现金时借银存,贷库存现金,24年1月重复存入时借银存,贷库存现金。
单位租的门市 支付的门市租金6000元,门市的物业费7500,门市电费450元 用银行存款支付 怎么做会计分录
我是小规模纳税人,取得的发票上面普票只有开票人,没有领票人,可以吗?合格吗
工行转账手续费开票,网上可以申请吗
你好我们公司是一般纳税人,然后9月份的时候抵扣了一张进项发票,在11月的时候供货商告知我们发票开错了,需要我们做红字发票信息确认,就是我们确认了的话,对我们来说有没有什么分风险(因为9月份的那部分税款已经抵扣了)
请问灭火器属于固定资产吗?