您好,同学,您好,要把普票的金额加上专票不含税金额 作为固定资产总金额,按照总金额来确定折旧额

请问,购买的固定资产,分期付款,前期小规模开的普票,后面一般纳税人开专票,是以之前普票金额加后面开专票不含税金额来算固定资产的总金额嘛,比如之前总金额是50万,后面总金额变成了48万,分12期,之前每期折旧4.17,后面应该是折旧4,已折旧了4期,4.17*4-4*4=0.68,这差额0.68是不是要在下期折旧的时候减去,下期就折旧4-0.68
请问,购买的固定资产,分期付款,前期小规模开的普票,后面一般纳税人开专票,是以之前普票金额加后面开专票不含税金额来算固定资产的总金额嘛,现在是以后面金额除以折旧期算,来算每月折旧额吗
请问4月份有一个购了一个固定资产,然后暂估,按能开13%的专票的不含税金额暂估,6月份发票回来,是普票,这怎么搞,系统都已经提折旧了
固定资产购进但发票未开,我按照暂估先入账,并于次月计提折旧,后面计提一段时间折旧后发票来了,但与前面金额不一致,需要重新计算折旧计提,这个重新是拿新来的发票金额重新算吗?
就是融资租赁的,我们公司总共花481807.81元,购买固定资产-挖机 ,首期给了44067元,他们开了44067元的13%税率专票给我们。后面剩下的437740.81分48期还,每期还9119.6元,在12月还了第一期9119.6元,也开了13%税率的专票9119.6,那这个业务我应该怎么做分录,写金额呢,固定资产我应该在哪个月份按哪个金额做折旧呢
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
比如折旧总期数为10,之前总金额是50万,每期折旧5,后面是48万,每期折旧4.8,之前已经折旧4期了,前期折旧和后面的差额怎么来弄了
50 减去折旧部分,剩下的部分加上48 ,然后除以剩余的年限,就可以计算折旧
就是第5期的折旧额,应该怎么算了,4.8*5-5*4吗
50-20=30 30%2B48 =78 78除以后面的折旧时间 就是第五期折旧额