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12月支付了税控设备服务费,但是没有增值税需要抵扣,可以当月不做申报,什么时间抵扣什么时间申报可以吗?

2022-01-17 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 12:59

你好,只需要做费用分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 不做减免分录的

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:01

增值税申报减免税明细表和附表四本期发生额要填表吗?

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齐红老师 解答 2022-01-17 13:01

你这个时候没抵扣,就不填

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:21

抵扣的时候再填就可以对吧?没有必要跟费用同期申报填表是吧?

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齐红老师 解答 2022-01-17 13:23

没有必要的这个老师

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:24

那一直都没有增值税需要抵扣多长时间就不能抵扣了吗?

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齐红老师 解答 2022-01-17 13:25

180天我记得这个政策是

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:42

去年 12月补缴以前年度的税控服务费可以在今年抵扣吗?

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齐红老师 解答 2022-01-17 13:45

这个不是没查1个月吗

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:46

补缴20-21年的可以在今年抵扣吗

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:47

哪种回复是正确的?

哪种回复是正确的?
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齐红老师 解答 2022-01-17 13:50

20年的不可以,在你实际用的时候去填写,再说了,申报和填写一般也不会查多长时间不是吗

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:52

不一定,我们进项比较多,增值税可能很久都没有

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齐红老师 解答 2022-01-17 13:53

你最好是先抵扣了,本来也就是一个200,一个280也没多少

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快账用户7364 追问 2022-01-17 13:55

这个税控服务费申报完 能作为留抵税额吗?

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齐红老师 解答 2022-01-17 14:01

不包括.如果期末进项税额大于销项税额,那你当月应享受的免减税额,就不能享受,所以自然就不可能包括在你的留抵税额里. 金税盘服务费就是服务费全额抵扣,在增值税申报表应纳税额减征额栏填列330就可以了

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快账用户7364 追问 2022-01-17 14:03

没有增值税抵减也没有用啊 我想有增值税时在抵减

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齐红老师 解答 2022-01-17 14:03

哈哈,您不是进项很多吗,怎么还在乎这一点递减呢

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快账用户7364 追问 2022-01-17 14:05

怕后期需要交增值税的时候不想吃亏

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齐红老师 解答 2022-01-17 14:06

这个一般都是销项大于进项的那些公司才做

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你好,只需要做费用分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 不做减免分录的
2022-01-17
已经跨年了,不可以了,直接调账就行
2025-03-11
你好;  可以计入固定资产 ;按月折旧; 一次性抵扣进项税 ;但是税务上可以申请一次性税前扣除的  
2022-12-19
你好 可以的 在农产品进项那里抵扣  借库存 进项 贷应付等 
2022-03-11
嗯嗯,可以的,认证后就可以抵扣了
2023-02-09
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