你好,只需要做费用分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 不做减免分录的

12月支付了税控设备服务费,但是没有增值税需要抵扣,可以当月不做申报,什么时间抵扣什么时间申报可以吗?
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
请问下 公司11月买了一辆78万的车,12月申报时没有抵扣。现在准备1月申报12月的税时再抵扣,请问除了可以抵扣增值税外,还可以一次性抵扣成本吗?在申报系统里需要怎么操作
老师请问,我去年6月做的车旅费凭证已经做了待抵扣进项税额,但是申报增值税时没申报抵扣这部分,我现在可以在本月申报增值税时一起申报抵扣吗?
2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了
老师,扣税点是什么意思?
一般纳税人出租有形动产给个人或个体户需要缴纳印花税吗
老师,计算应收账款时,如何区分已开票和未开票的部分
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
增值税申报减免税明细表和附表四本期发生额要填表吗?
你这个时候没抵扣,就不填
抵扣的时候再填就可以对吧?没有必要跟费用同期申报填表是吧?
没有必要的这个老师
那一直都没有增值税需要抵扣多长时间就不能抵扣了吗?
180天我记得这个政策是
去年 12月补缴以前年度的税控服务费可以在今年抵扣吗?
这个不是没查1个月吗
补缴20-21年的可以在今年抵扣吗
哪种回复是正确的?
20年的不可以,在你实际用的时候去填写,再说了,申报和填写一般也不会查多长时间不是吗
不一定,我们进项比较多,增值税可能很久都没有
你最好是先抵扣了,本来也就是一个200,一个280也没多少
这个税控服务费申报完 能作为留抵税额吗?
不包括.如果期末进项税额大于销项税额,那你当月应享受的免减税额,就不能享受,所以自然就不可能包括在你的留抵税额里. 金税盘服务费就是服务费全额抵扣,在增值税申报表应纳税额减征额栏填列330就可以了
没有增值税抵减也没有用啊 我想有增值税时在抵减
哈哈,您不是进项很多吗,怎么还在乎这一点递减呢
怕后期需要交增值税的时候不想吃亏
这个一般都是销项大于进项的那些公司才做