你好,只需要做费用分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 不做减免分录的

12月支付了税控设备服务费,但是没有增值税需要抵扣,可以当月不做申报,什么时间抵扣什么时间申报可以吗?
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
请问下 公司11月买了一辆78万的车,12月申报时没有抵扣。现在准备1月申报12月的税时再抵扣,请问除了可以抵扣增值税外,还可以一次性抵扣成本吗?在申报系统里需要怎么操作
老师请问,我去年6月做的车旅费凭证已经做了待抵扣进项税额,但是申报增值税时没申报抵扣这部分,我现在可以在本月申报增值税时一起申报抵扣吗?
2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
增值税申报减免税明细表和附表四本期发生额要填表吗?
你这个时候没抵扣,就不填
抵扣的时候再填就可以对吧?没有必要跟费用同期申报填表是吧?
没有必要的这个老师
那一直都没有增值税需要抵扣多长时间就不能抵扣了吗?
180天我记得这个政策是
去年 12月补缴以前年度的税控服务费可以在今年抵扣吗?
这个不是没查1个月吗
补缴20-21年的可以在今年抵扣吗
哪种回复是正确的?
20年的不可以,在你实际用的时候去填写,再说了,申报和填写一般也不会查多长时间不是吗
不一定,我们进项比较多,增值税可能很久都没有
你最好是先抵扣了,本来也就是一个200,一个280也没多少
这个税控服务费申报完 能作为留抵税额吗?
不包括.如果期末进项税额大于销项税额,那你当月应享受的免减税额,就不能享受,所以自然就不可能包括在你的留抵税额里. 金税盘服务费就是服务费全额抵扣,在增值税申报表应纳税额减征额栏填列330就可以了
没有增值税抵减也没有用啊 我想有增值税时在抵减
哈哈,您不是进项很多吗,怎么还在乎这一点递减呢
怕后期需要交增值税的时候不想吃亏
这个一般都是销项大于进项的那些公司才做