你好,只需要做费用分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 不做减免分录的

12月支付了税控设备服务费,但是没有增值税需要抵扣,可以当月不做申报,什么时间抵扣什么时间申报可以吗?
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
请问下 公司11月买了一辆78万的车,12月申报时没有抵扣。现在准备1月申报12月的税时再抵扣,请问除了可以抵扣增值税外,还可以一次性抵扣成本吗?在申报系统里需要怎么操作
老师请问,我去年6月做的车旅费凭证已经做了待抵扣进项税额,但是申报增值税时没申报抵扣这部分,我现在可以在本月申报增值税时一起申报抵扣吗?
2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
增值税申报减免税明细表和附表四本期发生额要填表吗?
你这个时候没抵扣,就不填
抵扣的时候再填就可以对吧?没有必要跟费用同期申报填表是吧?
没有必要的这个老师
那一直都没有增值税需要抵扣多长时间就不能抵扣了吗?
180天我记得这个政策是
去年 12月补缴以前年度的税控服务费可以在今年抵扣吗?
这个不是没查1个月吗
补缴20-21年的可以在今年抵扣吗
哪种回复是正确的?
20年的不可以,在你实际用的时候去填写,再说了,申报和填写一般也不会查多长时间不是吗
不一定,我们进项比较多,增值税可能很久都没有
你最好是先抵扣了,本来也就是一个200,一个280也没多少
这个税控服务费申报完 能作为留抵税额吗?
不包括.如果期末进项税额大于销项税额,那你当月应享受的免减税额,就不能享受,所以自然就不可能包括在你的留抵税额里. 金税盘服务费就是服务费全额抵扣,在增值税申报表应纳税额减征额栏填列330就可以了
没有增值税抵减也没有用啊 我想有增值税时在抵减
哈哈,您不是进项很多吗,怎么还在乎这一点递减呢
怕后期需要交增值税的时候不想吃亏
这个一般都是销项大于进项的那些公司才做