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老师,我们是建筑公司,当年的成本暂估多了,怎么冲回呢

2022-01-17 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 14:51

你好,当时暂估的分录是怎么做的?借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工吗?

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快账用户7756 追问 2022-01-17 14:52

直接是借主营业主成本,贷应付账款

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快账用户7756 追问 2022-01-17 14:52

暂估的是劳务费

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齐红老师 解答 2022-01-17 14:55

借应付账款,借主营业务成本负数。

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你好,当时暂估的分录是怎么做的?借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工吗?
2022-01-17
您好,是的哦, 原分录您能写一下么,我跟着您的分录来写,保证科目一样
2024-06-26
借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数 然后按照准确的金额做就是了
2022-01-09
借其他应付款贷利润分配未分配利润72万, 借利润分配未分配利润贷银行存款204472
2022-07-07
你好,先把之前暂估的红冲,然后根据发票做相应的分录。 然后把之前结转的成本金额做相应的调整 
2023-05-06
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