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9月份开错了发票税率开错了,是一般纳税人,当时交了增值税和附加,税金12月已经退回了,12月是0申报,这张主表对吗?25栏,32栏还有数据

9月份开错了发票税率开错了,是一般纳税人,当时交了增值税和附加,税金12月已经退回了,12月是0申报,这张主表对吗?25栏,32栏还有数据
9月份开错了发票税率开错了,是一般纳税人,当时交了增值税和附加,税金12月已经退回了,12月是0申报,这张主表对吗?25栏,32栏还有数据
2022-01-17 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 17:14

你好,如果对应税款已经退了,你不管那个数据。

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快账用户1058 追问 2022-01-17 19:40

不管它,直接申报吗?就让25栏,32栏有数据,0申报

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齐红老师 解答 2022-01-17 21:12

是的,你改成0的话,应该会产生异常比对

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相关问题讨论
你好,如果对应税款已经退了,你不管那个数据。
2022-01-17
您好,如果系统监控到有问题税务局就会要求写,没有监控到就没事
2025-09-03
你好,是的,需要填写之前的发票,你需要退回,而且你需要在电子税务局里面给他退回的。
2023-01-12
在未开票金额填个蓝数3801试试看
2022-10-22
你这个申报和缴纳是两个模块,10月份的已经申报了,就不会再显示了,只会显示11月和12月。10月份的,你要尽快在申报期内缴纳,否则会有滞纳金
2022-01-05
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