是免增值税。企业所得税申报还是需要成本发票的哈

老师你好,自产自销农产品免税的企业所得税报表,在所得减免这里应该填免税额,还是销售额
自产的农产品,开发票的时候开的是免税的,这种是免增值税塞,还有企业所得税申报的时候是不是填在所得减免里,需不需要找成本
申报企业所得税的时候,有个第13行减:减免所得税额这个金额是自动跳出来的,还是需要我们手动填写的
老师好,请问一下,我是小规模纳税人,我是农业企业,农产品免税,我填企业所得税预缴的时候,还需要填 免税农产品吗?还用填写7.8项吗?
自产自销农产品销售企业,申报企业所得税时,发生亏损,是否不用填写所得税减免那栏?发生盈利的时候第8行怎么填?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
农户自己栽的,这个成本怎么来,还有有的公司还没成立,苗木以前就栽好的,这种怎么办
还有企业所得税申报的时候,把免税的收入填在第一行营业收入里,然后第8行所得减免里,农林牧渔里填了,利润额就是负的了
自己载的有人工成本,还有,其他成本的。
利润总额不是收入减成本减去不征税收入减去免税收入后的利润然后再交税吗
从事农,林,牧所得免征所得的
对啊,那我还需要取得成本不,我的意思是发票开了100万的免税发票,企业所得税申报的时候是应该填在所得减免那里塞,那我还需要取得成本发票不
农产品在企业所得税不是收入免税,而是最终计算的利润免税,该取得的成本发票还是要的
这里讲的免企业所得税
是免所得税的哈,但是,为了真实的反应你们的利润,建议还是要取得发票
我的意思是开免税发票的金额远大于能够取得的成本发票,这样有没有问题,申报企业所得税填在第8行所得减免那里,利润就是负的了,还需不需要为了成本而去找点成本?
你是季度预交A类申报表吗?怎么是填在第8行?应该是填在A201030减免税明细表
我只填了主表,现在企业所得税有3个表,我就填了第一个,以前填在免税收入那一行,好像是主表的第7航,管理员打电话说不对,要填在第8行,所得减免然后进去有个从事林牧渔免税收入有全免和减半
不是收入,而是算出的所得税额免征或者减半征收