借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。

老师,请问下10月份收到进项发票和产品,款未付,没有认证抵扣,11月份做了认证抵扣,10月份的分录怎么写呢
老师,一般纳税人2021年3月份购买货物91000元,当时做的分录是:借:预付账款。 贷:银行存款4月份收到发票没做任何分录,11月份认证抵扣了这张发票分录要怎么做分录
老师,一般纳税人2021年4月份购买了气体,当时做的分录:借:库存商品 贷:银行存款11月份收到进项发票,11月份认证抵扣,11月份怎么做分录
老师们,6月份有27000.00的进项票未进行抵扣。 做账如下: 借:库存商品 应交税金——进项税待认证 贷:银行存款 7月份认证以后需要做几份分录? 借:应交税金——进项税 贷:应交税金——进项税待认证
老师,11月份收到客户的钱,做了分录借 银行存款 贷 主营业务收入 12月份客户要求开发票 我这边要怎么做12月份的分录
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
我公司的主营业务收入是给环保设备提供设备维护服务,设备维护服务包含设备所需的气体,那么领用气体可以结转主营业务成本吗
好,当月做了收入的可以。
还有这比分录没怎么明白,记账凭证付什么凭证
你好,借库存商品贷,银行存款,这个是暂估的,然后你现在红冲暂估钱没有退回来,用应付账款代替一下借应付账款贷库存商品,所以做的是这个。
对暂估理解不了,麻烦老师说下是对什么暂估
你好,没有发票,正常做了入库。
一定要有发票才能入库,否则就是暂估是吧
对的是的,是这么理解的,是这么做的。