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增值税申报表期末留底金额2000 账务上是1000 差额1000元 查找原因是好几年的原因!请问怎么账务处理呢??

2022-01-19 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-19 15:11

同学你好 这个转到营业外就行

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快账用户2899 追问 2022-01-19 15:12

老师能具体一点吗

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齐红老师 解答 2022-01-19 15:20

同学你好 就是计入营业外支出

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快账用户2899 追问 2022-01-19 15:27

怎么会是营业外支出呢?我账上留抵金额比增值税申报表要少1000啊

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齐红老师 解答 2022-01-19 15:38

同学你好 你是为什么少呢

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同学你好 这个转到营业外就行
2022-01-19
你好,这个如果不查原因,只能放在这里了,因为会有很多可能形成原因
2022-02-20
你好,同学 因为这个是账面和申报系统的尾差,可以不调整 也可以调整,调整的话按照申报系统金额调整差额,借应交税费应交增值税进项税,贷营业外收入
2023-11-07
正常应该是有进项税额转出,你直接看“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”这个科目的明细账,应该是账务处理已经做了,在报税时,没有做进项税额转出的申报3000元左右。
2022-03-19
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
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