正常咱们做凭证的时候是 借管理费用、服务费280贷银行存款,然后 借应交税费、应交增值税减免税额280贷管理费用。 然后可以再借应交税费、应交增值税销项税额60,借应交税费、应交增值税转出未交增值税220,贷应交税费、应交增值税减免税额。280
增值税税控每年交的技术年费580元,一个是280元,一个是300元,合计580元,是不是580除了完全可以做费用,还有280的那个是不是可以抵扣280元的进项税额,然后会计分录怎么做
老师哦哦一般纳税人,这个月有交税费,增值税怎么结转比较好呢?如果不交税,进项税留底了是不是就不用做账了?
老师好。我是一般纳税人,我的上期留底税额是13791,本期应交增值税是17178元。 如果我这个月开18万的销售额的话,需要交增值税不? 谢谢老师 税率13%
我们这个月销项是532922.52,进项是420815.34,未交增值税就应该是112107.18,我们税盘抵扣了280元钱,那我们抵扣之后交了111827.18元,那交了之后做分录,我的未交增值税借方112107.18,那这金额不是对不到啊。我们的未交增税到底金额要写多少啊。
请问本月买了税控盘费用280元,现在一直以来都不需要交增值税,怎么做账把这个280放到以后去抵
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。