您好,可以根据购买的产品确定税率然后计算不含税 金额进行暂估入账

老师,我是做成本的,我们公司的材料几乎每天都要入库,关于材料台账还有我们材料的单价也是随市场的波动,单价只能到月底供应商才会给我们,发票一般也是到月底,我入库是根据进货单来入库的 我应该怎么做?
我是做成本的,我们公司的材料几乎每天都要入库,关于材料台账还有我们材料的单价也是随市场的波动,单价只能到月底供应商才会给我们,发票一般也是到月底,我入库是根据进货单来入库的 我应该怎么做?这个成本明细账怎么做
我购入一批货 对方公司给我的出库单的单价都是含税的,发票要等月底了才统一开具 那这样 我录入金蝶系统的单价要怎么弄?
公司之前都没有用系统,现在要把金蝶系统用起来,请问物料这一块要怎么处理 我可不可以把20年12月份的物料作为期初数录取存货,然后21年1月份的采购入库单和出库单再补充进入系统
存货的采购过程中,如果那些保险费,装卸费,运输费等等都要计入采购成本。假设说我价款发票不含税100元,10元/千克不含税,那就是10千克。实务中如果那些费用都要计入采购成本,假如那些费用合计30元,我实际到库的确是10千克,但是加上那些费用,我的单价就变成13元/千克,这是提高了我的单价吗?因为实务中,都是要录入数量金额的,单价就跟价款发票对不上了。
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
出库单上到底是含税价还是不含税价?我看有的公司的出库单是销售价有的又不是 我都弄懵了
因为我发票滞后 然后录单的全部按含税价录入成本了,我可以月底了 把当月收到发票的总税额拿去冲成本 这样最终的数据是对的吗?
你好,这个金额一般是含税,可以和销售确认,正常你暂估和后期开票不含税的金额是一致的
我没暂估 如果按我说的那样 最终的数据也是对的吗?
你懂我意思吗?录入员手上没有不含税价格 也不会算 财务是兼职的不在公司 所以录入员按了含税价做成本后,月底兼职财务做账的时候 可以直接用当月收到的发票上总税额对冲成本吗? 认真点回答吧!一次性的 等半天只回复我一个问题
您好,这样不对的,你可以这样做来了发票把原来按照含税金额录入的 成本全部冲销掉,然后按照发票在录入一个正确的