你好 您建立年度账套时候可能没有结转上期数据 不知您上期数据多吗 要不多 可以试下您系统是否支持手工录入期初(一般是为记账的状态下) 要是期初很多 且本期凭证不多的话 可以再做一下上年数据结转 但要是本期凭证很多的话 还是看是否可以手工录入期初或是问下客服看是否支持导出凭证 再倒回凭证 但是建议先做好备份再做操作
老师,你好,用友软件上年期末余额没有结转到本年的起初,本年只有本期发生啊,怎么操作
老师,如果10月开始用财务软件,只录9月的期末余额作为10月的期初余额,本年累计发生额需要怎么录
老师,我是小规模,本季度没有发生额,我就直接结转财务软件出来的上年度的期末余额,到今年年初余额,报这个资产负债表,利润表报0吗?
老师您好!年中建账,只录入本年借贷方数可以吗,因为录入期末数,新的软件科目余额表,就会出现期初与期末余额一样,怎么弄,旧的科目余额表是没有期初的,只有本期发生额,本年累计数,期末余额
财务软件上有上年未结转的期初数据该怎么操作?制造费用,原材料,应付职工薪酬,长期待摊费用,应交税费,生产成本和累计折旧都有余额,该怎么结转
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
不知您软件是那款 这个是用友T6 的http://www.kuaiji66.com/t6/yongyout6zhishiku/ZS239lga28284.html 这个是T3的https://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html