你好。意思就是发票比实际支付的钱多,那把差额计入营业外收入

老师,支付货款的时候扣的有款304元,发票是提前开好的96536.74元,已经抵扣了,13个点的税,该如何做账?
老师,客户直接打了含税货款50000到供应商的公账上,但是我在和供应商对账的时候按含税52000元抵扣货款,后来发现没有扣掉税费,供应商是收九个点的,我也用52000-52000/1.09=4293.57补上多扣的税费,现在供应商发现我多扣了两千元,是不是该补上1834.86元。
老师您好,我之前做账的时候给一个人多付了1200元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。最近给这个人付款的时候,她给我提供的成本票是5400元,因为我之前多付了,所以我就扣除了1200元,实际给支付了4200元,我现在不知道怎么做账,才能把之前的调平
老师,我司货款含税339元,延期扣款113元,供应商不肯开这部分发票,少了这部分进项13元,我司按照扣款前339的金额做账,但是做不平,因为进项少了13元,我该对这部分差异如何处理?
老师,我们单位去年的费用已经付款进了费用,现在对方给开出了发票,现在是发票是专票,我应该不应该进行抵扣呢,?如果抵扣应如何做账?
老师,公司的工会户只能有一个吗?不能一个基本户一个一般户吗?
我公司是经销商, 销售给超市货物,与超市签订合同是每个月不管超市采购多少货物,我公司都给1000元的费用,费用后期从货款直接扣除。怎么开发票,怎么记账?
请问支付兼职工资如何做账务处理昵
1. 进货入库(分明细) 借:库存商品—酒水-A酒 借:库存商品—酒水-B酒 借:库存商品—酒水-C酒 借:库存商品—酒水-D酒 贷:银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
老师,本期收入比如24万,我费用就23万多,。 老师利润我想按收入的4%交,成本我结转多少合适
老师,我们发东西去供应商加工电镀,怎么做分录,
老师我公司有ab两个项目,b项目筹建的时候有个人投资,我们的母公司全额投资的,现在b项目每个月要给个人分红,应该怎么做,直接分红还是,分红给母公司,母公司分红给法人,由法人给个人支付分红
老师,计算残保金的时候,职工的工资包不包括临时工的工资,算人数时包不包括没买社保的人?残疾人去年10月入职,如果10月没买社保,那残疾人的人数算的时候还能包括10月吗?
老师需要更正去年第三四季度申报,是不是得作废今年的申报
老师好,总商会只有会费收入和捐赠收入,但是没有开票,增值税申报表里面还用填数据吗
嗯,进项税额还要不要转出?已经抵扣过了
不用转出了这个是不需要转出的。
好的,谢谢!
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