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请问老师,报销的发票和实际付款金额不一致,怎么做账?

2022-01-25 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-25 09:27

你好,如果报销的发票金额是505,但实际付款是500,按实际付款的金额入账即可 借:费用类科目 500 贷:银行存款 500

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快账用户8114 追问 2022-01-25 09:28

专票,普票都可以这么做吗?

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齐红老师 解答 2022-01-25 09:37

如果是普票,可以这样做,如果是专票,对应的进项税额要剔除掉。 借:费用类科目 500/505*500        应交税费-应交增值税(进项税额)500/505*5    贷:银行存款 500

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你好,如果报销的发票金额是505,但实际付款是500,按实际付款的金额入账即可 借:费用类科目 500 贷:银行存款 500
2022-01-25
你好,可以放到营业外收入的。
2021-08-20
你好这个没关系,你可以按实际支付的金额入账。
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你好,差额放到财务费用里面的。
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