你好,这笔工资公公司申报个税工资
老师,想咨询一下,建筑行业有一笔农民工工资进的是分公司的农民工账户,这笔农民工工资本来应该从分公司的农民工账户发放的,可是却从总公司的农民工账户发放了,这个要怎么处理
建筑公司,开票在分公司开了27977.96。但是做农民工账户开户在总公司,发放农民工工资在专户,交保证金也是总公司 这种情况应该怎么做账
分公司开了发票27977.96元,这笔钱需要做农民工专户发放。 但是老板在总公司开了农民工专户(工商银行),交了保证金。 基本户是建设银行。 这笔钱没有进总公司账户,也没有进分公司账户,直接进了农民工账户(工商银行)然后直接发放给了农民工。 像这种情况,分公司和总公司应该怎么做账务处理。 我在分公司做了 借:应收账款 贷:主营业务收入—xx单位 (因为是在分公司开的发票) 企业是小规模
工程项目,给农民工发放工资的分录怎么写? 跟农民工们签的简易劳动合同 两种发放情况 一是分包公司公账直接转给农民工们 二是总包农民工专户代分包转工资给农民工们 分录各要怎么写?要计提吗
老师我们是建筑工程有限公司,甲方拨入农民工工资账户款项用来发放农民工工资,但是我们这边农民工工资不做成本,可以直接这样做吗,借:银行存款 -农民工工资账户 -800000 贷:应收账款 _甲方 80000这样可以吗
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
啊,老师我们不申报的个税的,有相应的劳务发票的,我们是替劳务公司带发,再说了业主打款是打到分公司的,现在从总公司的账户发放了,那分公司的账也没有办法做呀,农民工工资账户里面的钱只能发放工资,又不能转账出来
那就让分公司把相应的钱转到你们的总公司账户上,再走这么一笔。
老师,分公司的农民工账户的钱可以转到总公司的农民工账户里面嘛
如果是专门用来发工资的,那部分钱是可以转的。
老师,关键我们自己没有网银,必须去银行转账,不知道可以不,老师还有其他的方法嘛
没有网银的话,那你只能去银行去办理啦。
银行可以办理嘛,没有办理过,感觉农民工账户的钱只能打卡发放工资
可以问问银行的,我估计可以