您好,当然可以了,放心吧,钱不会白交的

老师.这个可能跟会计不相关,我想问就是这次我多交了200,下次可以少交吗,这个是不是像还花呗一样的
不能说你这个是正规操作吧。 那我这次这样申报可以的吧,下次就不这样了@郭老师
老师,我想问一下我们二季度缴纳了印花税,钱已经交了。现在我要更正申报印花税的税目。如果这次多一点的话是不是补缴这次的就可以了,还是要全部交,上次的退,就是交归交退归退。
请问我这个月还要开销项票出去,但是进项来不及了,这样的话我要交不少税,可不可以下个月我不交税,等到12月一起把十月份十一月份的交了,这样是不是需要交滞纳金,但是增值税少交了很多呢
老师好,有一项大的花费入到长期待摊费用里面了,我想咨询一下这项的印花税是一次性在当月交了,还是跟随着以后每个月摊销多少 在交纳印花税
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
好的,谢谢老师的耐心解答
不客气,很高兴能帮到您,如果满意可以给老师点个好评,哈哈