你好,你们符合增量留底的政策吗?

全面累计增值税进项大于销项,年底已缴纳销项税额怎么处理?会退回来吗?
老师好,公司全年缴纳增值税507427.37,进项15622823.96,销项15915140.56,进项税转出53994(退货),进项税退税945246.44,(留底退税),未交增值税42047.45,留底45207.76,请教老师帮我做个完整的会计凭证。谢谢
请问老师,一般纳税人缴纳增值税月末账务如何处理?进项大于销项,销项大于进项,缴纳增值税,附加税,所得税时会计分录如何做?谢谢
老师,请问什么是留底退税?进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
最近几年每月因进项大于销项,所以未缴纳增值税,每月月末都会将多的进项转入未交增值税。11月份销项大于了进项,需缴纳增值税。缴纳的分录我应该怎么做
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
增量留抵?不太清楚,如果是或不是分别怎样?
然后如果不是的话,你们没有多交税,不会退税的。
如果是的话,符合要求 系统会提示你们符合增量留底啊,你根据上面的提示选择是就可以的。
上面末有留抵税额,可以抵扣今年的
可以的,可以以后抵扣。