同学你们要做的就是销项进项转入未交增值税,然后缴纳未交增值税
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
老师,请问我们一般纳税人工程公司,再项目所在地预交增值税。但是在项目完结时我们增值税进项税有留底。这个我是留底到以后项目抵扣还是预交的增值税退税啊?
老师好,公司全年缴纳增值税507427.37,进项15622823.96,销项15915140.56,进项税转出53994(退货),进项税退税945246.44,(留底退税),未交增值税42047.45,留底45207.76,请教老师帮我做个完整的会计凭证。谢谢
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
如果我注册了两家个体户,那么每个月扣减5000只能在一家扣除吗还是两家都能扣除5000
这个题的答案和解析帮回答下
为什么研发费用抵税是1?
公司买新车能抵扣多少进项
老 师,请问个税里有其中三个人的工资提示:上一属期未按照6万扣除累计减除费用。我调整到一月份,是按照6万扣除啊,不知道咋回事
个体户某某付款给供应商是直接微信转账的,然后呢个体户查账征收 现在要求供应商开票给个体户 这样是否可以
刘艳红老师麻烦问您,接上个问题,我百度这个公司是一般纳税人呢。像我现在还没建账买系统。那么8月没做账咋报税呢老师。8月还让代理记账做最好吧?
集团公司旗下有两个子公司,A物业公司和B公司,其中A公司电费的户头是B公司,现在A公司代收业主的电费转到集团公司周转了,账面一直挂了跟集团和B公司的往来,现在有没有什么办法能把往来平掉
老师我们是个体户,以前没有申报过个税,是不是这样就不用申报个税呀
老师,公司等级D正常吗
是转入到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 还是转入到 应交税费-未交增值税?前者还是后者?
可以不用转出未交增值税 直接记入未交增值税