你好 ; 具体是什么业务的; 去年怎么暂估的;
老师,我购买商品,取得了进项发票,抵扣后,发现不应该抵扣,于是做进项税额转出,那进项税额转出的余额,能否转入商品成本?
老师,我们六月底拿的营业执照,税务登记这些都是7月才做的,选的都是从7月份才开始报税,个税6月的要报吗
进项税没有勾选,做账是不是就不能做了,要是能做账的话,应交税费是不是的和电子税务局里的数据一样
4月接账,3月期末是不是4月接账年初
老师好,印花税怎么在账上取数?
老师 请问小规模纳税人按1%税率开普票 季度不超30万 那它的不含税金额是除以1.01还是1.03呢?
老师这个怎么查缴费了没
老师你好!10天前给其他单位开的收款票据丢失了怎么办?
老师好,建筑公司申报印花税,能不能开出去的票全部申报建设工程施工的印花税,开进来的票申报买卖合同的印花税呢?
老师这个是什么意思,有点搞不懂
建筑装修这块,暂估材料
你好; 你之前是全额暂估 ; 现在收到部分发票 红冲暂估按实际发票金额做账; 剩下的暂估没有发票 挂着; 汇算之前没有取得发票 调增 处理
老师,贸易卖酒这块也这样处理吗
你好; 是的。也是一样的处理
那今年1月份付了一部分货款,收到这个相应的发票,怎么红冲去年的账务,凭证怎么填
你好 ; 红冲 你们暂估总额与你实际一致的; 直接红冲; 不走以前年度损益调整; 直接红冲 借贷方不变金额负数