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老师,建材公司,1.发货以后没有立即开除发票怎么做账,2. 预付款开票还没有发货的怎么做账。应收账款明细怎么确认销售。以发货为准还是以开出发票为准?

2022-02-16 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 22:29

您好 1.发货以后没有立即开除发票 借 发出商品 贷 库存商品 2. 预付款开票还没有发货 借 银行存款 贷 预收账款 应收账款明细以开出发票为准

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快账用户9353 追问 2022-02-16 22:33

第二点预付款开票还没有发票,也还没有收到钱的这种情况。比如在2月份开票了。但在5月份才开始陆陆续续发货。 那在2月份做账吗?2月份和5月份该怎么做账呢?应收账款以开出发票为准。但是领导要以发货数据确认应收款余额。要怎么办啊,这个明细怎么啦啊

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齐红老师 解答 2022-02-17 07:03

2月份开了发票要做账 还没有发货这样写分录 借 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应收账款 发货后写分录 借 应收账款 贷 主营业务收入

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齐红老师 解答 2022-02-17 07:04

领导要以发货数据确认应收款余额 那您就以对方收货确认未开票收入 后期补开发票 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户9353 追问 2022-02-17 08:36

那后期不开发票是不是就不用做账了?

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齐红老师 解答 2022-02-17 08:45

后期不开发票 也要做暂估收入的

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您好 1.发货以后没有立即开除发票 借 发出商品 贷 库存商品 2. 预付款开票还没有发货 借 银行存款 贷 预收账款 应收账款明细以开出发票为准
2022-02-16
你好,销售退货了分录是 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:银行存款 借:库存商品,贷:主营业务成本
2023-10-28
同学,你好 没有收到发票,可以先暂估。之后收到发票,红冲暂估,然后按照发票做分录
2025-06-04
你好,你7月份做了入库吗?没有做的话,你出库没法做的
2024-08-15
你好,以后还需要给他开发票。不开发票的话,做无票收入,然后暂估成本。
2024-07-04
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