同学你好 收集齐退税资料之后就可以

我司是一家玩具生产公司,一般纳税人,出口了一批玩具到日本,报关单上共5条数据但其中有2条无法取得增值税专用进项发票,请问我出口退税时可以只申请3条数据进行退税吗?剩下的2条数据如何处理呢?
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
某市区一家讲出口公司为增值税一船纳税人,2023年4月发生以下务1.从国外进口高档化妆品一批,该批货物在国外的买价200万人民品,运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元人民币,保险费无法确定。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。2将2017年购置的一处位于市区的房产出租,取得收入(含增值税)1090万元。3.在公司所在地购置房产一处,会计上按固定资产核算,取得的增值税专用发票上注明的价款为150万元。4.从境内某公司承租仪器一台,支付租金(含增值税)169.5万元人民币,取得增值税专用发票。5.当月将业务1购进的化妆品98%销售,取得不含增值税的销售收入300万元,2%作为本公司职T的福利发放。(出口退税13%,不动产租赁9%,进口高档护肤品的关税税率10%,消费税税率15%,期初留抵税额为0,相关票据均以比对认证)。要求计算:1业务1应纳税的进口关税、增值税、消费税。2.业务2应缴纳增值税。3.业务3当月介许抵免的进项税。4.务4允许抵免的进项税。5.业务5的增值税销项税额。6.当月允许抵扣的进项税。7.当月应缴纳的增值税。8.当月应缴纳的城市维
某玩具出口厂是具有进出口经营权的生产企业,出口产品实行“免、抵、退”方法,记账本位币为人民币,对外币交易采用交易日即期汇率折算。销售和外购货物的增值税税率为13%, 退税率为7%,该厂2022年有关经济业务如下: 一月份: 1、报关离境出口玩具FOB USD40万元, 汇率7.30 2、内销玩具销售额550万元 3、外购货物取得的增值税专用发票上注明的价款600万元, 货物已验收入库 4、本厂福利部门领用玩具折合销售额20万元 5、期初“应交税费——应交增值税”, 无待抵扣进项税金 要求: (1)根据以上资料计算本月应退或应纳的增值税额。 (2)请做出以上业务的会计分录。
生产企业,一般纳税人,以前年度出口设备(包含安装调试),由于疫情无法前往安装调试,货物已发至国外,报关单金额500万元,已收款400万元,由于我司无法前往安装调试也不再安装调试,故剩余的100万元对方不再支付给我司,以前年度已经申报过出口退税管理,也进行了退税。蓝字发票免税的以前年度也已开全。 问题1、针对无法履行的义务无法收款的部分100万需要开具红字发票不? 问题2、需要本年在出口退税管理里面进行相应的负数申报不? 问题3、是要将无法收回的这部分100万元(未税金额,发票是免税的)计算13%税率得出销项税额,作为不开具发票申报增值税销项税额不?或者选择进项税额转出,二选一,选择其中一种方式就行吧?
回答过的老师忽略 问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
各位老师大家好,成本毛利率、销售毛利率怎么算,老师指点一下
问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下卷烟哪几个环节缴消费税,都是多少税率
老师你好,营销服务,开广告服务还要缴纳文化事业建设费呢
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
有2条货物没有对应进项专票,供应商开不了专票,只有进货单和收据,这怎么办呢老师?可以只申请3条退税吗?
同学你好 可以的 另外的不退税
那增值税申报表上的出口销售额和退税申请表上的出口销售额不一致也是可以的吗?
同学你好 嗯 收集齐退税资料的退税就行