你好,把收入调整到其他应付款。成本不用处理,这样可能会出现亏损

你好,我们公司是销售方,给对方公司开了40万发票,还未付款,现在因本公司的原因结束合作,现将40万的未收款,只需要对方付30万就好,请问这笔账怎么做账,谢谢
应该是其他应付款40万做了收入,要付给对方公司,开了发票做了40万做了成本,现在审计需要对冲调整,怎么调整
老师好:我想将其他应付款科的余额调整为收入怎么做帐为好。其他应付款科目余额是代收代付余额现在不必退款给对方了,归我公司开支,所以需调整为收入,不知调整哪个科目合适。
老师好!往年做错帐,没有以前损益调整科目,要放什么科目呢?以前代收了一步款误做了收入缴税了,后来通过现金还给了对方,导致现在其他应付款有借方余额,要怎么调整?
郭老师,以前年度代收了一步款误做了收入缴税了,后来通过现金还给了对方,导致现在其他应付款有借方余额,要怎么调整?(借:其他应收款 贷:库存现金)
老师,公司怎样申报个税
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
老师,个税申报,比如8月实际工资3000,9月25号发,9月实际工资2000,10月25号发,9月15号之前申报个税,申报哪个数据?
假设承兑汇票贴现利息是5000,怎么入账,现金流量挂什么科目,现金流科目及金额是多少,现金流是正数还是负数
庆祝供应商搬迁购买花卉是业务招待费吗
研发费用加计扣除明细表,当年销售产品 借 库存商品 贷 管理费用-研发费用 ,库存商品对应的这部分研发费用不是已经冲减了吗? 还需要在48行,当年销售研发活动直接形成产品对应的材料部分填数字吗,填上数字不是相当于减了两次吗?不理解
你好,在哪学习类似于粮食集团公司财务全盘账?
老师,我们账上存货有一百万,但是实际这个货没有了,早已卖给客户,请问存货怎么处理呢,
分公司独立核算 现在要注销 资产负债表上显示 其他应付款200万 是欠公司负责人的钱 这个怎么办 怎么平账
老师,收入明细表里金额是262361.06,实际到账262414.35,多出来的金额是抹零,哪这部份金额是不是做财务费用-现金折扣
成本能调到其他应付款吗
成本是与其他应付款无关的,不能这样处理。