截图你的账务处理。

老师,公账上款项不够,要支付业务款出去,若是从法人另一家公司公账上先转钱过来当借款,等收到款项后再还给那家公司,这样操作可以吗?
公司以前的贷款没有入账,就是用的时候,老板随时转进来一点,这个月还了30万的贷款,这笔账我完要怎么做?借方科目不知道做啥?
上半年转出70万到法人自己账户,当时做的往来款借方是其他应收款某某某。后来一直没有抵掉这笔应收款这样会有什么风险
那么这样怎么做账,当初转出来是法人借公司款转出来的,有点乱,不知道老师是否看懂
就是如果两个公账经营的业务是不一样的,那可不可以分开来做账?就是直接分开了两个财务来做,分开完全就不合到一块,这样子,还有的话就是从银行直接转到公账的这笔钱,因为是法人的钱,那法人提现那有这笔钱做平的话,能不能就用法人给公司借了钱,然后公司还给法人,这样子作品的,因为转入的账户是银行的账户,不是说其他人的账户,我这样说不知道会不会有点笼统,麻烦你有空看一下,谢谢
请问老师加工费按承揽合同缴纳印花税吗?
老师,现在社保机构都说预估一个交社保的基数(通常都是高估的,在计提员工社保费带扣代缴时是按照员工实际公司代扣代缴还是以社保局暂估的基数代扣代缴?
请问老师公司出租给个人办公室和公司租赁个人的办公室需要缴纳印花税吗?
员工张三垫付1个网店ERP使用费2000元,实际为12元(ERP公司未开票),ERP公司10月退回1988元,当时借银行存款1988元,贷,其他应收账款/ERP1988元,12月员工报销垫付的2000元,款已付如何做账?
年末结转需要做那些凭证
我们开了10万运输发票,然后,因为运输有索赔,扣了我们1万运费,那这1万运费要怎么做?
自然人电子税务局个税模版在哪里下载
老师您好,我有2笔就是分录做了营业外收入,第一笔是因为多方多开了发票,这个钱再不给他,挂的是应付账款,还有一个是工资也在不给对方挂的是其他应付款,这两笔都做到营业外收入了,现在领导的意思是做到营业外收入不合适,要冲到成本,多开发票的我做的是劳务成本-服务费,然工资做的是劳务成本-工资,这个是我在今年5月已经做到营业外收入了,现在调整的话应该怎么调整合适老师
老师,小规模应未达起征点,做年结时减免的增值税需要转吗
老师,新成立一家公司,小规模,买进货物没有发票,可以向外开发票吗?
看了一下,向卖家采购商品的时候是这样做账借:库存商品贷:其他应付款/法人收到卖家去税局代开出来的发票:借:主营业务成本贷:库存商品
然后你们还钱给你老板吗?