您好。。按照票面金额乘以9%抵扣。 加工13税率产品的按10%。
老师您好,请问我们一般纳税人从小规模农业生产者手里取得了3个点的增值税普通发票可以抵扣9个点增值税吗
我们是食品有限公司,一般纳税人,主要生产蛋糕,糕点,从小规模纳税人取得1点专票,采购原材料,怎么确定采购的原材料是不是属于初级农产品好计算抵扣进项?
老师,我们是一般纳税人的生鲜企业,我们从小规模供应商的手里取得的专用发票,得怎么抵扣?只能抵扣1%或者3%的税率吗?
老师,我们是一般纳税人 生产饮料的 需要采购水果,从合作社小规模纳税人哪里取得 增值税专用发票1%或者3%的 怎么抵扣进项税额?
某生产型企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,从小规模纳税人处购进一批材料,取得普通发票价税合计6万元;从另一小规模纳税人处购进一批手套作劳保用品,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明税额2000元。计算增值税进项税额
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
不管合作社开具什么发票 专票和普票税率是几个点还是免税的发票 我作为一般纳税人取得这样的发票 都是计算9%或者加工13按照10%计算抵扣对吗?我的理解
。收到免税农产品是按照上面说的抵扣。
收到专用发票就按发票上的税额抵扣。