同学你好 做材料处理就可以了 待处理财产损溢
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
老师,我们是代加工企业,生产家具用的木板。原材料进的有纸,和木板。很多零碎的小供货商不给我们开票,只有出库单或者销货清单,这块我应该怎么做账?
老师,有个问题想请教一下,我们有一批货加工回来后不良,原因是基材不良,导致加工后成品不良,我们扣了基材供应商相应的货款,应该怎么做账?,后面这批不良的成品当作废品卖的钱分了一半给基材供应商,这笔又怎么做账呢?
老师好,我想问一下我们工厂原木在加工成木板的过程中有很多废的木材,也不在加工,直接当做废材卖掉,应该怎么做账啊
月底该结账了!可是老板开销不报账,成品都在销售了,原材料进了多少,加工费多少,他都不报帐,我问了,他也不说,那怎么结转成本啊?后面车间没人管,有的材料都是直接就用了,感觉很乱套!我该怎么做!
员工8月份离职,9月在自然人电子税局更新人员信息并申报8月工资,申报时人员选项那里还有离职员工的名字,导致无法提交申报,但是人员信息采集那里已经没有看到该员工,该怎么处理
老师我们是企业新注册的社保养老账户咋操作?
老师好!想问:我公司有一台小车要卖给私人,车款是私人户转到公司账户吗,还需什么手续吗
老师好,现在这个时候好找工作吗
老师,我司去年3月搬入新厂房,厂房租的,总占地面积地2万平,其中空地近5千平,这块空地现在已经扩建了,早就投入使用了,去年7月至年底陆续支出200万,前会计把它计入在建工程,没有结转。现在我想把在建工程结转,但是不知道是转入固定资产还是长期待摊费用
上个月销售额是574535.54 合计税额 74689.6!在深圳,是包装制造类企业,勾选发票应该勾选多少税额啊。是68944吗
所得税,附加税增值税能不能不在当月计提,在下个月申报之后一起写计提和缴纳的分录
委托加工物资的会计处理怎么做
公司3月开始开通税务,之前没有收入,但是产生成本,上季度零申报,9月开始建账,账套应该如何创建,启用时间是什么什么月份
郭老师请问下服装厂给客户做加工,然后客户让全额开票就是加入我们的加工费是50万下元,然后客户给我司开材料发票40万,那么我们就得给客户开票90万,然后我们再把材料给下面的小加工点运去一部分公司自己加工一部分,这种情况我们把材料布料运输到小加工点 分录这样做对吗 借委托加工物资 贷原材料 然后加工费15万 借委托加工物资(加工点给开服装加工费普通发票) 贷应付账款-某某公司 委托加工物资收回入库 借库存商品 贷委托加工物资 老师这样可以的吧
能写一下吗
同学你好 借:库存现金/银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 贷:原材料 借:待处理财产损溢 贷:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出)(自然灾害原因除外) 借:其他应收款(保险公司或责任人赔偿) 管理费用(扣除应由他人承担的赔款后的一般经营损失或管理不善) 营业外支出(非常损失) 贷:待处理财产损溢。
领用材料生产中产生的废材怎么做呢
同学你好 计入生产成本 卖出去冲减生产成本
不用区分好的坏的都计入产品里面吗
坏的不入库就行了