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请教老师 上月有留抵税 本月计提税费的时候要把留底的金额少计提吗

2022-02-23 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-23 13:38

你好; 你本期有销项税要 产生缴纳不 ? 你可以 抵减留抵进项税的  

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快账用户1828 追问 2022-02-23 13:40

本期有 比如上月留抵500 ,这月需要缴1500,那我计提税费的时候计提1000元吗

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快账用户1828 追问 2022-02-23 13:41

还是照样计提1500元呢,那留抵的那500,缴纳税款那个月做什么样的分录

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齐红老师 解答 2022-02-23 13:44

 你好;    那你应交是1000元。 你把留抵进项税和 销项税都结转到最终的 未交增值税去就行了。  次月缴纳就平衡了  

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快账用户1828 追问 2022-02-23 13:45

老师 能否举个例子,用我这个金额,计提月和缴纳月分别分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-02-23 13:46

计提分录 你们自己做收入做销项税就行了。     购进:借库存商品 进项税 贷银行存款   销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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快账用户1828 追问 2022-02-23 13:54

老师 我没看明白,如果上月有留底,这月缴税时怎么把留抵的扣掉

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快账用户1828 追问 2022-02-23 13:56

留抵500不做分录 ; 转出应交增值税时: 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额1500 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税1500 缴纳税款时: 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税1000 贷:银行存款1000

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快账用户1828 追问 2022-02-23 13:57

多转出的500 怎么做分录,怎么抵消

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齐红老师 解答 2022-02-23 13:58

你好; 你留抵在你进项税里面 。你把进项税 金额结转到转出未交增值税里面去哦   

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快账用户1828 追问 2022-02-23 13:59

借 应交税费一应交增值税一转出未交增值税500 贷:应交税费-应交增值税进项税额 这样吗 ????

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齐红老师 解答 2022-02-23 14:03

 你好;  是的。 就是这样的     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税500 贷:应交税费一应交增值税一进项税额500 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 1500贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税1500 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税1000贷:应交税费一未交增值税 1000 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税1000贷:银行存款。 1000

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快账用户1828 追问 2022-02-23 14:05

老师 前月结转销项,后月缴纳时加一笔结转进项的分录吗

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齐红老师 解答 2022-02-23 14:07

    上面就是完整的分录。 你 还没有看明白吗?   

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快账用户1828 追问 2022-02-23 14:08

分录的先后顺序没明白,我再看看吧 谢谢老师

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快账用户1828 追问 2022-02-23 14:09

结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 这笔分录我们账里面没有做过

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齐红老师 解答 2022-02-23 14:15

 你好;  是的  借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 这笔是结转进项税的分录。  正常你   留抵进项税在进项税 科目 就得做这笔结转的  

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你好; 你本期有销项税要 产生缴纳不 ? 你可以 抵减留抵进项税的  
2022-02-23
你好,12月份做凭证结转,是结转销项税额,进项税额吗? 计提附加税,需要先扣除留抵的增值税,然后按实际增值税应纳税额计算
2022-01-12
同学你好 对的 需要结转的
2022-03-16
你好  本月进项多还是 
2022-04-15
你好,按照缴纳的增值税减去增量留底。
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